老師我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人 沒有取得收入 之后變?yōu)橐话慵{稅人可以抵扣現(xiàn)在的專票對吧 那我目前是這樣做賬嗎 借相關(guān)費用成本等科目 應(yīng)交稅費-值稅-進項待抵扣 貸:銀行存款 可以這樣做嗎

小靜兒-
于2023-03-09 09:51 發(fā)布 ??492次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-03-09 09:53
對的,是的,可以這么做的。
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對的,是的,可以這么做的。
2023-03-09 09:53:13
同學(xué)您好,對的,是這樣的
2022-03-22 21:34:00
你好1;? ?開專票或者普票 有進項稅可以抵扣;不用繳納增值稅的; 2.? ? ? 是的; 進項稅部分不計入進項稅科目; 含稅記入成本費用去? ;? ? ??
2023-04-24 09:48:37
同學(xué)你好
1.要交稅
2.要做分錄,不用單獨寫稅費
2023-04-24 09:47:47
老師:小規(guī)模納稅人交增值稅,貸方是負數(shù),借應(yīng)交稅費-增值稅,這是因為增值稅是一種消費稅,小規(guī)模納稅人消費者買賣貨物,收取金錢,支付給供應(yīng)商,就是以金錢的形式將增值稅交給政府,所以在會計記賬上,增值稅是從收入中扣除的稅款,所以貸方是負數(shù),借應(yīng)交稅費-增值稅。例如:小規(guī)模納稅人A從貨銀行存款1000元,收入1000元,交增值稅100元,那么會計賬目會顯示:借貨銀行存款1000元,貸應(yīng)收賬款1000元,借應(yīng)交稅費100元,貸增值稅-100元。
2023-03-13 16:57:41
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郭老師 解答
2023-03-09 09:53