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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-03-09 14:23

你好; 你先去把你 負債表里面期末數據都清理掉;   把貨物銷售了;     付款的  其他應付款和應付賬款都支付出去; 在去看 利潤情況; 看是否分紅報稅

動人的芝麻 追問

2023-03-09 17:11

1.貨物銷售做無票收入結轉成本還是銷售存貨?2.其他應付款就是法人投給公司的錢 (沒做實收資本),怎么處理?

meizi老師 解答

2023-03-09 17:43

 你好1.   按照銷售的數量來結轉成本 ;2.     借其他應付款貸實收資本; 記得報印花稅  

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你好; 你先去把你 負債表里面期末數據都清理掉;? ?把貨物銷售了;? ? ?付款的? 其他應付款和應付賬款都支付出去; 在去看 利潤情況; 看是否分紅報稅
2023-03-09 14:23:44
請詳細說明情況,根據《中華人民共和國會計法》,賬上有掛賬應收款,企業在注銷時需要提前預計最后償還、變更或者調整,以保障付款合理性和合法性。例如,在解約時可以將掛賬應收款變更為其他款項,或者將掛賬應收款傳遞給注銷后的新企業,也可以將掛賬應收款劃入現金,支付已開出的發票,以及一些其他皆費用等。另外,小規模企業在注銷時,可以將掛賬應收款要求退款,也可以直接辦理取消或者調整掛賬應收款等。
2023-03-12 12:27:39
同學你好 這個轉到營業外支出
2022-04-11 16:52:51
非常感謝你的問題,根據相關會計準則,對于預收賬款,企業應該建立一個“預收賬款”賬戶,將預收賬款登記入賬,并在賬戶余額中進行實時統計。當客戶付款后,企業應將收款登記入賬,并將預收賬款賬戶余額減少。同時,在收到客戶的付款時,企業也要對客戶的付款進行核對,以確保付款金額準確無誤。
2023-03-17 16:40:40
計入稅金及附加調整。摘要就寫調整尾差
2022-10-11 14:21:20
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