

老師你好,單位銷售房屋。增值稅收入按5%填了。企業(yè)所得稅收入填在哪里
答: 企業(yè)所得稅應(yīng)填寫在表格中的“企業(yè)所得稅”欄目中。
老師你好,我單位銷售房屋,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬,當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填,填在哪里
答: 首先,你需要確定你單位的企業(yè)所得稅稅率,并按此稅率對(duì)287萬進(jìn)行納稅。接著,你的企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入應(yīng)填寫287萬,填寫在收入部分。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師你好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入,在企業(yè)所得稅申報(bào)表填到哪里
答: 您好,銷售不動(dòng)產(chǎn)的收入會(huì)在企業(yè)所得稅申報(bào)表中填寫在“其他收入”一欄里,或者“其他收入及費(fèi)用”一欄里。





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