收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


老師,請問公司的餐費補貼,該如何入賬,沒有發票,員工報銷時直接根據出差天數寫的?
答: 若與差旅費一起報銷,不要發票
老師,請問公司的餐費補貼,該如何入賬,沒有發票,員工報銷時直接根據出差天數寫的?
答: 一般情況下,沒有發票的情況下,根據出差天數入賬,在財務統計時要注意餐費的合理性,比如無論是報銷還是入賬,都應當遵循“合理性原則”,另外,為使餐費報銷更容易,也可以準備餐費憑證,以便報銷時用來支持其真實性。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問,公司員工出差,報銷單上有餐補2000元和市內車費1000元,但都沒有發票,可以入帳扣除嗎?像這種出差的餐補和車補沒有發票,應該是記入工資表還是直接在差旅報銷表報銷?
答: 可以的,做差旅費里面的。





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