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就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢 3月開的發票,一般納稅人
就是開重了一張增值稅專用發票,但是已經是上個月了,要沖紅,但是發現已經被對方認證抵扣了,接下來我這邊銷售方需要沖紅這張增值稅專用發票該怎么操作呢 3月開的發票,一般納稅人
如果是2021年的收到的進項專票已經認證抵扣,在2022年2月份告知對方要在2022年把發票沖紅,但是發票沒拿走,怎么知道對方到底有沒有沖紅?沖紅了申報表怎么填?科目怎么走?





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