老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


一般納稅人取得稅控盤維護費發票280,但是123月沒有發生業務,我該怎么做分錄,這個280什么時候去填申報表抵減
答: 應該在123月份的納稅申報表上填寫,并以貸方形式抵減收入稅額。
您好,我上個月280元的金稅盤發票沒有做會計分錄,但是申報增值稅的時候我有填這個280,已經做了抵減。那這個月補分錄該怎么補啊
答: 借:管理費用?? ????貸:銀行存款/現金? ?抵減增值稅稅額分錄為: ??借:應交稅費——應交增值稅?? ????貸:管理費用/營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們2月份收到稅控盤維護費280元的發票,我們2月沒開票,不繳納增值稅,這個280元我們可以等到繳納增值稅的時候再在稅務申報表中填寫減免額嗎?
答: 好,可以的,這樣處理是可以的。





粵公網安備 44030502000945號


