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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-13 18:44

留抵稅額可以通過應交稅費減去當月實際交稅,剩余的就是留抵稅額,會計分錄可以這樣寫:當月進項稅額-應交稅費=應交稅費減去當月實際交稅=留抵稅額。

余偉彬 追問

2023-03-13 18:44

我可以把留抵稅額用在下月的稅額中嗎?

李老師2 解答

2023-03-13 18:44

可以的,只要留抵稅額不超過下月的應交稅費,就可以把它用在下月的稅額中。

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留抵稅額可以通過應交稅費減去當月實際交稅,剩余的就是留抵稅額,會計分錄可以這樣寫:當月進項稅額-應交稅費=應交稅費減去當月實際交稅=留抵稅額。
2023-03-13 18:44:59
您好 進項稅額大于銷項稅額 可以不做賬務處理 如果要寫分錄 可以這樣寫 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2021-12-13 22:30:48
您好,我們本月要勾選多少呀,寫下面這個分錄 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 然后再 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 應交稅費——未交增值稅,用 應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 ,
2024-06-03 17:49:27
你好,未交交增值稅,貸轉出多交增值稅。
2022-08-11 11:27:26
一般這種情況,不勾選,放抽屜等銷項,也不用做賬,申報也不用填寫
2022-03-07 15:58:10
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