想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業(yè)所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發(fā)票,一張海運費發(fā)票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發(fā)票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現(xiàn)在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業(yè)所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業(yè),一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


你好,請問下,增值稅留底退稅 。這個分錄能否寫下參考下。謝謝!
答: 借:銀行存款 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
你好,請問下,增值稅留底退稅 。這個分錄能否寫下參考下。謝謝!
答: 您好,增值稅留底退稅是指,企業(yè)在增值稅稅務稽查期內發(fā)生的增值稅,由于稅務檢查出現(xiàn)了增值稅欠繳或錯繳情況,通過繳納補繳差額后,有權申請退差額稅款。增值稅留底退稅的記錄可以分為四步:第一,發(fā)生稅務稽查期內的增值稅;第二,稅務檢查出現(xiàn)增值稅欠繳或錯繳情況;第三,繳納補繳差額后;第四,有權申請退差額稅款。一個典型的應用案例是,某投資者對某工程項目進行資金投入,其中投入的資金有一部分參與到項目的增值稅稅務稽查期內,稅務檢查出現(xiàn)欠繳或錯繳的情況,投資者繳納補繳差額后,有權申請退差額稅款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
留抵退稅這個月中退到公司帳上是這樣子做分錄嗎?收到時做1、2條分錄。這個月月底又開了發(fā)票,那計提增值稅、下月繳納增值稅怎么做分錄呢?請教老師,謝謝
答: 你好;? ?? ?根據2022.14號財稅文件分錄的話? ?借應交稅費- 增值稅留抵稅額? 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 ;? 收到款 : 借銀行存款貸?應交稅費- 增值稅留抵稅額? ?





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