貨物3月5日收到,發(fā)票3月29日收到,那么發(fā)票后面的原 問(wèn)
入庫(kù)單是你們收到貨物的那天,3.5之后 因?yàn)橛行┬枰?yàn)收合格入庫(kù) 答
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)里的參保人數(shù)和從業(yè)人數(shù)是一樣 問(wèn)
您好,參保人數(shù)就是繳納社保的人數(shù) 答
匯算清繳的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表全部加起來(lái)金額 和資產(chǎn) 問(wèn)
同學(xué),你好 匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)存在差額,通常是由于稅務(wù)調(diào)整事項(xiàng)導(dǎo)致的 答
老師,顧客拿去年的小票來(lái)現(xiàn)要求補(bǔ)開發(fā)票,這合理嗎? 問(wèn)
你好,備注如果寫明白了就不能再開具逾期了 答
老師,麻煩問(wèn)一下小區(qū)成立了業(yè)委會(huì),業(yè)委會(huì)去稅務(wù)登 問(wèn)
同學(xué),你好 業(yè)委會(huì)進(jìn)行稅務(wù)登記時(shí),會(huì)計(jì)制度備案應(yīng)選擇《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》 答


老師請(qǐng)問(wèn)一下一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?
答: 進(jìn)項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)兩步結(jié)轉(zhuǎn),第一步是將增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)”科目,第二步是將“應(yīng)交稅費(fèi)”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)交增值稅”科目。銷項(xiàng)稅額月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)當(dāng)先將增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入“應(yīng)收稅費(fèi)”科目,然后將“應(yīng)收稅費(fèi)”科目轉(zhuǎn)入“應(yīng)收增值稅”科目。
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
答: 一般納稅人月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄應(yīng)該按照兩個(gè)步驟來(lái)做:第一步,在一般納稅人月末時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況,填制“銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出臺(tái)賬”,把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出給稅務(wù)登記機(jī)關(guān);第二步,在下一個(gè)月期初,將銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出臺(tái)賬上的“應(yīng)付稅額”計(jì)入“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入臺(tái)賬”中。舉個(gè)例子,一般納稅人4月銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5000元,5月期初需要將5000元應(yīng)付稅額計(jì)入5月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入臺(tái)賬中,這樣就能完成結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄了。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人,銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做?
答: 按下面這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人只有銷項(xiàng)無(wú)進(jìn)項(xiàng),月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么?
老師,比如一般納稅人一個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)2000,銷項(xiàng)3000,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做呢?
老師們,請(qǐng)問(wèn)一下,一般人企業(yè),年末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留底稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄怎么寫?謝謝





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


