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緊張的冬日
于2023-03-14 10:38 發布 ??245次瀏覽
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-14 10:45
你需要調整期初余額,根據現有的賬戶調整準確的余額,以保證財務報表的準確性。
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換了財務軟件,把應收,預收賬款調到一起,應付預付賬款調整到一起了,期初數不一樣了怎么辦
答: 您好 應該根據前面的科目余額表填寫期初數的 不一致 稅務申報的時候容易比對出問題
答: 你需要調整期初余額,根據現有的賬戶調整準確的余額,以保證財務報表的準確性。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應收賬款明細賬期初期末有負數余額,我進行了資產負債表重分類,重分類后將應收賬款期末負數余額都調到預收賬款了,但調后預收賬款期初數合計又成負數了,怎么辦?
答: 你好;? ? ? 是借方負數的話; 應該重分類到預收賬款去 ;? ?你預收賬款? ? 是不是貸方也負數了。? ? ??
資產負債表中,期末資產總計是負數,沒辦法填寫月報,就把應收-1234500放到了預收款項中1234500,把應付款項822207.97,放到了預付賬款項922207.97(含實際預付10萬元),調整后宇額不平,謝謝老師
討論
應收賬款明細賬期初期末有負數余額,我進行了資產負債表重分類,重分類后將應收賬款期末負數余額都調到預收賬款了,預收賬款項目原本沒有金額,應收調后預收賬款期初數合計又成負數了,怎么辦?
應收賬款為負數,調整到預收賬款還是應付賬款,其他應付款為負數,調整到哪個科目
老師,之前財務把暫估放到預付賬款—暫估了,需要必須調整到應付賬款那嗎
提前墊付款忘記調整,正常一直這樣做借預付賬款100% 借銀行存款40%貸銀行存款60% 貸專項應付款40% 專項應付款40%我專項應付款的賬一直是平的,忘記了有幾筆做成借預付賬款100%貸銀行存款100%這個后期收到專項款了怎么調整。
999 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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