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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2023-03-14 14:58

你好
 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:03

按以往做的:
銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅。(這個(gè)因?yàn)榱?xí)慣問題)
請問老師,去年的數(shù)在今年交,我要怎么做賬,一時(shí)被繞進(jìn)去了

鄒老師 解答

2023-03-14 15:04

你好,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,貸方是 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,而不是  應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅
 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 , 貸:銀行存款

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:08

請問,是不是今年實(shí)際繳納的時(shí)候,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)就可以不管它。只是一個(gè)過度分錄而已?

鄒老師 解答

2023-03-14 15:08

你好
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:11

老師的意思就是可以不管是不是之前應(yīng)交的,只要是繳納時(shí),就是用這個(gè)繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
就可以了?因?yàn)槎荚谥苯咏Y(jié)轉(zhuǎn)過了,不需再考慮了?

鄒老師 解答

2023-03-14 15:12

你好,繳納的時(shí)候,就只需要做這個(gè)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
之前需要按期做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:45

請老師幫我看看這樣做賬對不對:
由于上一年沒對進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅以及繳納的增值稅進(jìn)行逐月結(jié)轉(zhuǎn),在本月1月補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)做了以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),-----填上年實(shí)際取得的數(shù)據(jù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),-----填上年實(shí)際取得的數(shù)據(jù)
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 -----填上年實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) -----填上差額補(bǔ)平
由于去年政策申報(bào)了增值稅但可以在今年緩交,這個(gè)部分沒有做任何做賬務(wù)處理

鄒老師 解答

2023-03-14 15:46

你好,不對,正確的應(yīng)當(dāng)是這樣
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:46

1月同時(shí)做了對本月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn),如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填1月實(shí)際取得
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填1月實(shí)際取得
       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
計(jì)提1月應(yīng)交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),---填1月應(yīng)交數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅              ---填1月應(yīng)交數(shù)
2月繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填1月應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填1月應(yīng)交數(shù)
同時(shí)2月繳納去年已申報(bào)但未扣款的增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)
是不是這樣就可以了,不用再做其他賬務(wù)數(shù)據(jù)處理了,擔(dān)心2月繳納去年的這筆做不對

鄒老師 解答

2023-03-14 15:47

你好

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款
(是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:50

您說的這個(gè)是按逐月結(jié)轉(zhuǎn)的,這部分我明白的。我主要是上年度的增值稅,在今年扣款繳納,由于之前沒有每月結(jié)轉(zhuǎn),怕在今年做錯(cuò)

鄒老師 解答

2023-03-14 15:50

你好,可以在今年補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn),然后做繳納稅款分錄啊 

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 15:55

你回復(fù)的意思是,我補(bǔ)做去年一整年沒有逐月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,也是同樣按照
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填去年實(shí)際取得
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填去年實(shí)際取得
       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
這樣處理就可以了是嗎,等實(shí)際繳納是再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)

鄒老師 解答

2023-03-14 15:57

你好,還需要做一筆這樣的結(jié)轉(zhuǎn)分錄(你給遺漏了)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 16:03

謝謝老師的耐心,我改下,請幫我看看這樣對不:
結(jié)轉(zhuǎn)去年全部未結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),---填去年實(shí)際取得
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),--填去年實(shí)際取得
       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)--兩者差額
結(jié)轉(zhuǎn)去年應(yīng)交未交部分
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--填寫去年未交部分?jǐn)?shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   --填寫去年未交部分?jǐn)?shù)
實(shí)際繳納是再做
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  ---填去年應(yīng)交數(shù)
貸:銀行存款    ---填去年應(yīng)交數(shù)

鄒老師 解答

2023-03-14 16:03

你好,是的,是這樣的

甜美的彩虹 追問

2023-03-14 16:11

老師我更正一下,
結(jié)轉(zhuǎn)的部分,我數(shù)據(jù)應(yīng)該是填,去年申報(bào)過的數(shù)據(jù)總和吧,
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),--填寫去年申報(bào)過的數(shù)據(jù)總和
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   --填寫去年申報(bào)過的數(shù)據(jù)總和

然后實(shí)際繳納是在去年有一部分,和今年一部分
實(shí)際就按實(shí)際發(fā)生的月份做,等全部繳納完畢,
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   就會(huì)平。對不對
麻煩老師了,謝謝你,這個(gè)我想好久總是理不清

鄒老師 解答

2023-03-14 16:13

你好,按這個(gè)處理就是了

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:銀行存款

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這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
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可以直接寫轉(zhuǎn)出未交增值稅
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你好,把銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以的。
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同學(xué)你好 增值稅不用計(jì)提 只要月底結(jié)轉(zhuǎn)
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