

已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個(gè)是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,月底有未交增值稅的時(shí)候做了 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅交稅的時(shí)候直接 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)--銷項(xiàng)稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
答: 你好,把銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅就可以的。







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2023-03-14 15:03
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