老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問
同學(xué),你好 不需要的 答
請(qǐng)問什么情況下個(gè)人年度綜合收入不超過12萬,應(yīng)交 問
您好,比如他在兩個(gè)公司有都有申報(bào)工資,這樣多處有收入的 答
選項(xiàng)D不是針對(duì)存在認(rèn)定嗎?要選嗎? 問
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
老師,如果新開一家公司,我去辦理注冊(cè),那這家新成立 問
你好,只要這個(gè)新的公司和原來的公司股東和老板不是一個(gè)人就行 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營業(yè)外收入 答


應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)和銷抵減后)需要交納的稅費(fèi)怎么做分錄
答: 你好,要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)和銷抵減后)需要交納的稅費(fèi)怎么做分錄
答: 應(yīng)交稅費(fèi)是指企業(yè)在報(bào)稅期間需要交納的稅費(fèi),具體分錄如下:
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我想問什么情況下會(huì)做這筆分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi) 銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)然后這個(gè)分錄的金額怎么確定,是當(dāng)期應(yīng)納稅額和應(yīng)免、抵、退稅額之間的差額嗎?
答: 您好,免抵退稅額抵減 內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,則分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)





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