

我司是一般納稅人這個月開了一張3%的專票,但申報里沒有稅率3的一項,我如何申報
答: 請你詳細闡述一下情況。
老師,我們是小規模,一直開的專票,有一筆3月份發生業務因為疫情一直沒有開票,拖到現在,我們應該還是可以開1%的專票吧,具體操作是這個月申報3月份稅款,做無票收入申報。但是5月份申報4月份稅款時,該如何申報呢,因為我們4月份開了一筆1%的專票(4月份已經沒有1%稅率),同時還要紅沖申報的那筆無票收入,該如何填表?謝謝老師
答: 您好,您可以在4月份納稅申報表中,將3月份應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄,將3月份發生的業務填入“實際發生額”欄,將3月份發生的業務額乘以1%填入“實際應納稅額”欄,并將“實際發生額”欄和“實際應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄。5月份納稅申報表中,將4月份發生的業務填入“實際發生額”欄,將4月份的應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄,并將“實際發生額”欄和“應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄,同時將3月份的無票收入填入“紅字發票(負數)銷項”欄。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問小規模納稅人,我上月有一張專票開的1%稅率。。。。。請問現在專票還有1%稅率這一說嗎?是不是肯定開錯了。那我這個月報稅就按照稅務系統3%稅率計算申報,等下個月把這張票沖紅,然后按照3%稅率再開一張,是不是就行了??本月賬務上如何處理?是否需要調整計提的增值稅額呢?因為少提了2%?
答: ?你好1.? ? 上月是 6月;? ? 從22.4.1號開始 開專票就是按3% ; 沒有1%稅率哈; 你要紅沖 重新開票的 ;是的??
老師,一般納稅人開出的增值稅,6%和3%,增值稅申報,填在哪里?我也不知道,有一張3,有一張6現代服務現代服務開了一張6%,一張3%的這樣的[圖片]
老師 小規模納稅人在2022年12月升為一般納稅人了,我12月開了一張專票,我在2023年1月份收回一張進項專票,那我申報的時候這張進項可以抵扣我12月份開的那張專票嗎
老師 我是個體工商戶,一月份給客戶開了張3%稅率的增值稅專用發票,當時沒有按1%開專票。這樣的話,我申報第一季度增值稅時,增值稅不享受減免政策,就是按3%申報扣繳增值稅嗎?




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