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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-14 17:04

請你詳細闡述一下情況。

火星上的帆布鞋 追問

2023-03-14 17:04

是的,這張3%的專票是我們把貨物賣給客戶的,票面上的稅率是3%,但在申報里卻沒有這一項,我不知道要怎么申報。

齊惠老師 解答

2023-03-14 17:04

在這種情況下,你需要將該票按照6%的稅率進行申報,同時在申報中增加一項“稅率減免”,其金額為差額(3%-6%)乘以票面金額,即可完成申報。拓展一下,在一般納稅人稅率減免方面,多數省份可以享受稅率減半等優惠政策,例如把6%的稅率降至3%。

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相關問題討論
請你詳細闡述一下情況。
2023-03-14 17:04:41
您好,您可以在4月份納稅申報表中,將3月份應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄,將3月份發生的業務填入“實際發生額”欄,將3月份發生的業務額乘以1%填入“實際應納稅額”欄,并將“實際發生額”欄和“實際應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄。5月份納稅申報表中,將4月份發生的業務填入“實際發生額”欄,將4月份的應納稅額乘以1%填入“應納稅額”欄,并將“實際發生額”欄和“應納稅額”欄的差額填入“無票收入”欄,同時將3月份的無票收入填入“紅字發票(負數)銷項”欄。
2023-03-22 12:29:27
同學你好 按照對應的稅率來填寫 紅沖的就負數紅沖之后填寫
2022-04-14 16:09:08
?你好1.? ? 上月是 6月;? ? 從22.4.1號開始 開專票就是按3% ; 沒有1%稅率哈; 你要紅沖 重新開票的 ;是的??
2022-07-01 14:58:10
你好,這里一般納稅人,為什么是開3個點的發票呢
2023-01-10 14:00:01
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