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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-03-14 17:35

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
按月攤銷 借:管理費用-租金 
貸:預(yù)付賬款

神勇的百合 追問

2023-03-14 17:39

按月攤銷,也要按發(fā)票計入費用的吧?因為我們還要按比例攤銷租金、辦公費的,辦公費是偶爾發(fā)生的,那辦公費在2月支付,5月收到發(fā)票,按會計準則的話應(yīng)該在哪個月記入辦公費呢?

文文老師 解答

2023-03-14 17:44

若辦公用品在2月收到,就要確認在2月

神勇的百合 追問

2023-03-14 17:48

費用可以暫估嗎?已經(jīng)支付了但發(fā)票未到

文文老師 解答

2023-03-14 17:49

已經(jīng)支付了但發(fā)票未到,可以先計提

神勇的百合 追問

2023-03-14 17:53

那我要分攤費用,是按計提的金額分攤嗎?

文文老師 解答

2023-03-14 17:57

是按計提的金額分攤

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相關(guān)問題討論
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
2025-03-03 16:31:23
同學(xué)你好 小企業(yè)會計準則,不需要確認未確認融資費用, 租入時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 每期支付時 借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 每期補提折舊就可以
2022-09-12 16:20:10
暫估入庫 借;庫存商品/原材料/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/成本費用(暫估差額) 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 含稅 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
2024-04-29 15:15:01
你好,你在這個月可以補上的,你能反結(jié)賬修改最好,反結(jié)賬修改也可以。是商品的嗎?借利潤分配,未分配利潤帶庫存商品。
2024-04-16 09:54:31
你好;? ?你們這個發(fā)票紅沖是 幾月紅沖的 ; 你2020年紅沖 ;如果 20年沒有做紅沖分錄。 那么你就得22年補做分錄的? ??
2022-05-18 10:11:06
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