

請問在當(dāng)月開出口發(fā)票的0稅率,開發(fā)票的時(shí)候不小心開了稅率,次月在開票沖紅,那么在3月份申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填哪些相關(guān)表,怎么填呢?
答: 您需要填寫增值稅納稅申報(bào)表,并在第十六欄填寫0稅率的發(fā)票金額,并在第二十六欄填寫沖紅的發(fā)票金額。
把11%的發(fā)票開成0%的發(fā)票,已經(jīng)跨月,那我填申報(bào)表的時(shí)候怎么填0稅率的這個(gè)收入,填在哪里?專管員倒是同意這個(gè)月沖紅重新開,那之前開0稅率怎么填申報(bào)表?
答: 填在免稅收入那里吧
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如10月將13%的票開成0%,跨月發(fā)現(xiàn),11月已紅沖錯(cuò)誤發(fā)票并按正確稅率13%開具正確發(fā)票,在申報(bào)10月份增值稅的時(shí)候也按正確的數(shù)據(jù)去申報(bào),即按13%去申報(bào),0%那張沒有申報(bào),那在申報(bào)11月增值稅的時(shí)候,那張紅沖跟重新開具的發(fā)票要怎么申報(bào)
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