老師,我們的財(cái)務(wù)報(bào)表按重組資產(chǎn)要多,實(shí)際按科目余 問(wèn)
你好,按少的話,重組部分一直無(wú)法提現(xiàn)呀 答
老師,第3小題會(huì)計(jì)分錄怎么做? 問(wèn)
借:營(yíng)業(yè)外支出?2?200?000 ?貸:庫(kù)存商品?1?500?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?364?000 ??應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交消費(fèi)稅?336?000 答
房租未及時(shí)給付,房東收取的延時(shí)利息,開(kāi)具了發(fā)票,這 問(wèn)
你好,這個(gè)延期利息是房租的一部分,我們支付方計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問(wèn)
你好,費(fèi)用需要做到25年根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制 答
老師,我現(xiàn)在在一家成立三年但沒(méi)有做過(guò)賬的公司當(dāng) 問(wèn)
原材料 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)物料,采購(gòu)補(bǔ)填合規(guī)進(jìn)價(jià),匯總算出庫(kù)存材料總成本。 生產(chǎn)線在耗材料 統(tǒng)計(jì)車間領(lǐng)用單據(jù),無(wú)單據(jù)就現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)在線物料數(shù)量,套用對(duì)應(yīng)材料單價(jià)核算金額。 半成品 按完工折算比例計(jì)價(jià),按工序拆分耗用材料、分?jǐn)側(cè)斯ぶ圃熨M(fèi)用,算出半成品成本。 產(chǎn)成品 歸集完工產(chǎn)品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費(fèi),按完工數(shù)量分?jǐn)偹愠鰡挝怀杀尽?分?jǐn)傄?guī)則 統(tǒng)一按產(chǎn)量工時(shí)比例分?jǐn)側(cè)斯づc制造費(fèi)用,定期盤點(diǎn)核對(duì)賬實(shí)差異調(diào)整數(shù)據(jù)。 答


你好老師,我想咨詢一個(gè)問(wèn)題,我們公司是兩個(gè)股東,其中一個(gè)股東自己收購(gòu)了另一個(gè)公司的100%股權(quán),收購(gòu)前做的財(cái)務(wù)盡調(diào)費(fèi)用,現(xiàn)開(kāi)票至我們公司,這個(gè)合理嗎?合理的話做什么科目 這個(gè)問(wèn)題的答案取決于收購(gòu)前做的財(cái)務(wù)盡調(diào)費(fèi)用的具體情況。如果費(fèi)用是由購(gòu)買公司支付的,那么可以開(kāi)票至我們公司,科目可以是應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款。如果費(fèi)用是由被收購(gòu)公司支付的,那么可以開(kāi)票至我們公司,科目可以是其他應(yīng)付款或其他應(yīng)付款。 現(xiàn)還沒(méi)付款,問(wèn)題是我們公司是兩個(gè)股東,收購(gòu)的另一個(gè)公司是一個(gè)股東自己的,這個(gè)費(fèi)用做的我們公司的話,你說(shuō)的做應(yīng)收賬款或其他應(yīng)收款是對(duì)誰(shuí)收這個(gè)錢,是收股東的還是收所收購(gòu)的公司的啊
答: 你好!是用你們公司名義收購(gòu)的還是股東自己名義收購(gòu)的?
1、公司轉(zhuǎn)款給員工采購(gòu),借其他應(yīng)收款-個(gè)人,貸銀行存款,2、公司之前差股東的錢這個(gè)員工現(xiàn)金還給了股東,借其他應(yīng)付款-股東,貸其他應(yīng)收款--個(gè)人,可不可以這樣做
答: 是的,就是那樣做就行
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下我們公司有個(gè)法人股,然后我們公司賬戶上 沒(méi)有錢,所有費(fèi)用都是通過(guò)法人股的公賬出的,所以會(huì)計(jì)科目為:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款—公司;借其他應(yīng)付款—公司,貸實(shí)收資本,這樣做可以嗎
答: 這樣做可以。但還是建議直接轉(zhuǎn)款到銀行,備注:投資款





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


