想咨詢下,出納劃款,把員工工資和報銷款,一筆制單,目 問
一般混在一起支付,可以嗎? 答
老師,非廣告性質的贊助支出企業所得稅不得扣除,題 問
題目什么都沒說,就只說是給客戶的贊助款,默認不能抵扣嗎 答
報關費用及海運費月結,合并開票,對單證有影響嗎 問
不是報關跟海運合并,而是一個月有三次出口這樣的話,對方不是分三次開票,而是月結,到第二個月合并開一張報關費發票,一張海運費發票 答
23年公司名下車已在二手車市場開具發票,但因買方 問
賬務 補往年分錄:轉固定資產清理,掛其他應收款,計提對應增值稅,損益走以前年度損益調整 現在收款直接借銀行存款貸其他應收款 稅務 開票當期已產生增值稅納稅義務,當年必須申報繳稅,沒報盡快更正補報繳滯納金 企業所得稅處置損益歸屬 23 年,同步更正當年匯繳,收款不再涉稅 答
我們是出口企業,一般貿易,找勞務公司,派人員到港口 問
- 貼標簽、理貨、搬運、裝卸 → 物流輔助服務—裝卸搬運服務 答


那分錄是不是借,固定資產,應交稅費進項,貸,其他應付款掛靠人,
答: 對的,分錄是借:固定資產、應交稅費進項、貸:其他應付款掛靠人。你看清楚了嗎?
被掛靠方:1、內賬:收到款項:借:銀行存款貸:其他業務收入(掛靠收入)貸:其他應付款-掛靠方貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商:借:其他應付款貸:銀行存款2、外賬:收到款項:借:銀行存款貸:主營業務收入貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額支付款項給掛靠方的供應商(需要根據發票入賬):借:主營業務成本借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:銀行存款掛靠方:內賬怎么做
答: 您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑行業的帳務處理:掛靠方的發錄:借:銀行存款 貸:其他應付款-掛靠方 應交稅費-增值稅-銷項請問可不可以這樣做分錄呢?
答: 你這是內賬的嗎?還是外賬




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余偉彬 追問
2023-03-15 17:03
青檸 解答
2023-03-15 17:03