老師好!我們公司在去年12月開了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒(méi)有 問(wèn)
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問(wèn)
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來(lái)交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問(wèn)
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過(guò)一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


我去年12月份年終獎(jiǎng)多計(jì)提了9000元,匯算清繳和賬務(wù)處理怎么做?
答: 當(dāng)你把9000元年終獎(jiǎng)計(jì)提之后,你需要做匯算清繳以及賬務(wù)處理。首先,你需要確定給出的獎(jiǎng)金是否應(yīng)納稅所得額,然后根據(jù)實(shí)際稅率進(jìn)行計(jì)算匯算清繳,另一方面,你還需要到稅務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。有時(shí),你可能需要計(jì)提所得稅費(fèi)用,將報(bào)稅單據(jù)準(zhǔn)備齊全,然后提交到稅務(wù)部門進(jìn)行審核,最后,進(jìn)行稅務(wù)處理,將相關(guān)稅費(fèi)付給稅務(wù)部門。
我去年12月份年終獎(jiǎng)多計(jì)提了9000元,匯算清繳和賬務(wù)處理怎么做?
答: 在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減工資的實(shí)付金額9000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬(wàn),今年3月發(fā)了20萬(wàn),去年多計(jì)提的費(fèi)用怎么做賬呢匯算清繳前不發(fā)了~~~
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則





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