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知識唄
于2023-03-15 18:49 發布 ??498次瀏覽
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-15 19:02
對沖應付款時,需要核對支付單據、發票,確保金額正確無誤。如果是做應收賬款抵應付款,要注意對沖金額必須一一對應,不能少也不能多。
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其他應付款沖應收賬款的時候需要什么資料?對沖金額有沒需要注意的?
答: 對沖應付款時,需要核對支付單據、發票,確保金額正確無誤。如果是做應收賬款抵應付款,要注意對沖金額必須一一對應,不能少也不能多。
答: 你好,是同一個客戶的嗎?二級科目是一個嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
有一間公司要注銷。需要調整其他應收款,其他應付款,庫存商品,固定資產,應收賬款,應付賬款。請問要怎么分別做分錄沖平這些科目呢?
答: 你好,學員,調整到營業外收支科目的
你好,我公司近幾年會計做帳,1、對公賬戶銀行流水都沒有做進去,導致發票開出去了,款已收,但是應收賬款掛著很高,庫存商品也有很多,主營業務成本沒有結轉,應該怎么沖掉。2、現金付款的費用做賬的時候做成了應付賬款,要怎么改回來。3、明明沒有實繳注冊資金,但是做賬做了100萬其他應付款和100萬實收資本,需要處理嗎?應該怎么處理?4、庫存商品累計有幾十萬,應該怎么沖掉?5、會計把其他應付款100萬和其他應付款41.7萬沖抵了,做成應收賬款掛著68萬了,要怎么辦?
討論
老師,同一個人的其他應收款和其他應付款對沖需要什么原始憑證作為依據嗎?
老師,我想問下,年底做賬時候需要注意些什么?其他應收?其他應付??
付款時走的是其他應收款借方,結轉時發票金額小于付款的金額,導致其他應收款借方余額過大,沒有發票沖,有什么稅務風險
單位注銷的時候其他應收款、其他應付款、應收帳款、應付賬款都有金額,會怎么處理?
良老師1 | 官方答疑老師
職稱:計算機高級
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