

之前購買了固定資產,發票沒有來之前做了兩個科目預付賬款和應付賬款暫估入賬,現在發票到了,之前應付賬款多估了一分錢怎么處理
答: 應如何處理?
之前財務做了一個暫估成本,貸,應付賬款,現在怎么處理呢?
答: 現在你有新的發票來嗎?就是說你暫估的這個憑證對應的發票到嗎?您好同學
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
一般納稅人,之前沒有收到發票的時候,暫估了不含稅的固定資產價值,但是開票回來后發現,之前稅率算錯了,導致固定資產價值少了,現在發票回來了,借固定資產少入的部分,進項稅額這部分要怎么做呢,當初暫估時,固定資產借固定資產原值,待應付賬款,是不含稅的
答: 那你現在按差額入賬就可以,借:固定資產,應交稅費—應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款




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李老師2 解答
2023-03-17 11:01