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送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-17 11:01

應如何處理?

李老師2 解答

2023-03-17 11:01

應將發票的價款減去這分錢,并且結存會計科目上進行調整,并把差額錄入為財務費用。其中,應付賬款多估的1分錢應在現金管理科目上記賬,減少現金科目。

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應如何處理?
2023-03-17 11:01:55
現在你有新的發票來嗎?就是說你暫估的這個憑證對應的發票到嗎?您好同學
2022-03-28 09:54:32
這塊涉及到財務管理,你可以先搞清楚,財務報表上對于這些暫估成本的細節,比如貸款利息、應付帳款等。然后,根據實際情況,去調整財務報表中的相關設置,采取正確的處理方式。
2023-03-16 13:56:37
那你現在按差額入賬就可以,借:固定資產,應交稅費—應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款
2022-01-04 16:35:17
反記賬,重新暫估就是了哈。
2022-01-04 17:18:30
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