請(qǐng)問,我單位執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年計(jì)提的管理費(fèi)用金額錯(cuò)了,應(yīng)該是33元,做賬看成330了,管理費(fèi)用做多了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整處理拿

執(zhí)著的寶貝
于2023-03-17 13:57 發(fā)布 ??430次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師
2023-03-17 14:05
你可以在21年末調(diào)整帳務(wù),把管理費(fèi)用錯(cuò)誤收入的330元,放到22年的帳務(wù)里,并出具調(diào)節(jié)記錄,這樣21年收入就是33元,22年收入就是330元了。
相關(guān)問題討論
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?
2022-03-30 10:23:28
你可以在21年末調(diào)整帳務(wù),把管理費(fèi)用錯(cuò)誤收入的330元,放到22年的帳務(wù)里,并出具調(diào)節(jié)記錄,這樣21年收入就是33元,22年收入就是330元了。
2023-03-17 14:05:41
你好;? ? ? ? ? ? ?那你就把多的金額做 成:借 其他應(yīng)付款貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣來(lái)處理 。 不調(diào)整管理費(fèi)用; 因?yàn)槟憧缒炅? ?
2022-04-02 10:24:16
"是的,你應(yīng)該只需要處理其他應(yīng)付款,不需要處理管理費(fèi)用。這是因?yàn)?,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定,當(dāng)發(fā)生錯(cuò)報(bào)時(shí),應(yīng)當(dāng)以原始記賬憑證上所記賬金額為準(zhǔn),以此抵銷未結(jié)清的借方余額,并在相應(yīng)的貸方科目中記入錯(cuò)報(bào)金額。"
2023-03-20 18:56:28
你好,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前年度多計(jì)提了費(fèi)用,金額較大,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
調(diào)整分錄是,借:相關(guān)科目,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
需要做之前年度匯算清繳的更正,按調(diào)整之后的費(fèi)用金額填寫?
2023-05-23 17:06:52
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