老師,我們的財務報表按重組資產要多,實際按科目余 問
你好,按少的話,重組部分一直無法提現呀 答
老師,第3小題會計分錄怎么做? 問
借:營業外支出?2?200?000 ?貸:庫存商品?1?500?000 ??應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)?364?000 ??應交稅費 — 應交消費稅?336?000 答
房租未及時給付,房東收取的延時利息,開具了發票,這 問
你好,這個延期利息是房租的一部分,我們支付方計入營業外支出 答
老師我們租的小汽車,是25年1月到25年12月的,但是26 問
你好,費用需要做到25年根據權責發生制 答
老師,我現在在一家成立三年但沒有做過賬的公司當 問
原材料 盤點倉庫物料,采購補填合規進價,匯總算出庫存材料總成本。 生產線在耗材料 統計車間領用單據,無單據就現場盤點在線物料數量,套用對應材料單價核算金額。 半成品 按完工折算比例計價,按工序拆分耗用材料、分攤人工制造費用,算出半成品成本。 產成品 歸集完工產品耗用材料、車間人工、水電折舊雜費,按完工數量分攤算出單位成本。 分攤規則 統一按產量工時比例分攤人工與制造費用,定期盤點核對賬實差異調整數據。 答


老師,我們是人力資源公司,有幫別家公司代繳社保。別的公司給我們打的錢是服務費加社保費,要求開發票總金額是服務費加社保費,這分錄怎么做,代繳的社保分錄怎么做。年報的時候,社保費的那部分開票金額要怎樣調整?
答: 學員,您好,要回答您的問題,首先我們還是要根據您具體給出的賬務實際情況來分析。如果有一筆打款的開票金額=服務費加社保費的話,則這一筆只需要開立一張服務費發票。此時服務費科目和應交稅費科目之和= 應收賬款科目 + 實收現金科目 = 發票金額,而服務費科目下面的明細則有社保費這一明細。同時,年報的時候您還要將社保費的那部分開票金額,加到服務費的科目下面,以此來調整報表的實際數據。 拓展知識:開具發票時,要認真記錄發票信息,以便徹底備案賬務憑證,出納核對記賬、登記賬簿,以及做好稅務管理,保證發票信息的真實、準確、完整性,避免發票糾紛。
老師,我們是人力資源公司,有幫別家公司代繳社保。別的公司給我們打的錢是服務費加社保費,要求開發票總金額是服務費加社保費,這分錄怎么做,代繳的社保分錄怎么做。年報的時候,社保費的那部分開票金額要怎樣調整?
答: 首先啊,你這里就比方說你收了100萬,其中90萬是你代收代交的社保工資之類的。那你就是按照100萬做收入,90萬作為成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們收到人力資源公司的兩張發票,一張普票,開具的是代交社保,按照代交的社保金額開具5%的發票,一張專票是服務費,按照服務費金額開具5%發票,做賬的時候是按全額做的,收到這兩張發票進項稅分錄怎么做?
答: 企業管理費用、勞務費或者是 主營業務成本,勞務費, 應交稅費,應交增值稅進項 貸,銀行存款





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