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老師員工出差報銷差旅費,有一些費用是沒有發票的,在匯算清繳的時候要調整。那我在平時賬務處理中要怎么注明是無票的,還是要再單獨做一個記錄呢?
老師 您好 我想問下我單位有員工報銷差旅費 一部分是有發票的 剩下沒有發票 無票那部分可以入賬嗎 還有就是員工已付款 回來找公司報銷差旅費 我是對公給他打款 還是現金給他報銷呢




粵公網安備 44030502000945號



羽凌楹 追問
2023-03-17 17:07
鄒老師 解答
2023-03-17 17:08
羽凌楹 追問
2023-03-17 17:09
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2023-03-17 17:10
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2023-03-17 17:16
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2023-03-17 17:43
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2023-03-17 17:44