老師,使用U8做賬,2022年賬已做完,發(fā)現(xiàn)少做費用了,但是軟件只能反結(jié)賬,不能反記賬和反審核。需要補(bǔ)這筆費用,怎么處理

vicky
于2023-03-17 22:17 發(fā)布 ??1010次瀏覽
- 送心意
易 老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2023-03-17 22:18
同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
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同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目,貸:其他應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2023-03-17 22:18:38
你那個軟件有反結(jié)賬功能沒,如果有反結(jié)賬回去補(bǔ)提,如果不行,先這個月補(bǔ)提后再做發(fā)放的這個分錄
2018-01-09 12:09:14
您好,根據(jù)您的情況,建議您先將憑證摘要修改糾正,并將費用部門下錯的部分調(diào)整正確。然后,可以使用財務(wù)軟件中的反記賬反結(jié)賬功能,對當(dāng)前年度進(jìn)行重新年結(jié)。這樣不會對下一年的賬有任何影響。
2023-03-26 13:18:21
用友軟件反結(jié)賬和反記賬的步驟如下:
一、反結(jié)賬:
1、登錄用友軟件,打開“憑證處理”,選擇“反結(jié)賬”功能;
2、在金額欄中輸入反結(jié)賬金額,點擊“審核”按鈕;
3、核算單位審核通過后,點擊“反結(jié)賬”按鈕,系統(tǒng)提示反結(jié)賬成功;
4、在“憑證處理”中,查詢反結(jié)賬憑證,確認(rèn)反結(jié)賬憑證的正確性。
二、反記賬:
1、登錄用友軟件,打開“憑證處理”,選擇“反記賬”功能;
2、在憑證查詢中,查詢待反記賬的憑證,點擊復(fù)選框,勾選待反記賬的憑證;
3、點擊“審核”按鈕,核算單位確認(rèn)后,點擊“反記賬”按鈕;
4、在“憑證處理”中,查詢反記賬憑證,確認(rèn)反記賬憑證的正確性。
另外,在使用用友軟件進(jìn)行反結(jié)賬和反記賬時,應(yīng)注意以下幾點:
1、應(yīng)根據(jù)企業(yè)的會計制度和會計政策,合理使用反結(jié)賬和反記賬功能;
2、應(yīng)遵守會計相關(guān)法律法規(guī),進(jìn)行合法反結(jié)賬和反記賬;
3、確保反結(jié)賬和反記賬憑證的準(zhǔn)確性和完整性;
4、對于反結(jié)賬和反記賬后,應(yīng)及時進(jìn)行源單作廢處理;
5、及時完成反結(jié)賬和反記賬后的賬目核查工作。
2023-02-28 12:00:54
用友U8反記賬反結(jié)賬的處理步驟如下:
1、將原記賬憑證全部沖銷,按反記賬原則重新生成反記賬憑證;
2、將反記賬憑證進(jìn)行審核通過后,按原記賬憑證憑證號重新結(jié)賬;
3、將原記賬憑證及反記賬憑證歸檔保存;
4、將反記賬憑證憑證號在流水賬中作出特殊標(biāo)記。
拓展知識:
反結(jié)賬是指在記賬后發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)問題時,帳務(wù)人員在沒有對賬務(wù)狀態(tài)產(chǎn)生影響的情況下,對記賬憑證進(jìn)行沖銷,重新開立憑證,以消除原記賬憑證中發(fā)生的錯誤。反結(jié)賬既可以消除錯誤,又能維護(hù)原有的結(jié)賬狀態(tài),是一種有效的財務(wù)管理方法。
2023-02-28 10:04:39
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