

老師。 我們單位銷售了東西 當(dāng)時(shí)沒開票 但是已經(jīng)收到對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬 掛的應(yīng)收賬款 怎么平賬啊
答: 首先,你需要確認(rèn)一下收到的轉(zhuǎn)賬是否正確,然后核對(duì)發(fā)票是否開具,如果沒有開具,那么就要及時(shí)開具發(fā)票,最后登記到應(yīng)收帳款明細(xì)中。
老師。 我們單位銷售了東西 當(dāng)時(shí)沒開票 但是已經(jīng)收到對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬 掛的應(yīng)收賬款 怎么平賬啊
答: 你好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 這里做未開票收入處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
買東西已經(jīng)給對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)款,對(duì)方不給開票了,后期做賬怎么平賬?
答: 沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時(shí)要調(diào)增
請(qǐng)問已付供應(yīng)商3000,對(duì)方已開票1500,有1500尚未開來,但是供應(yīng)商已經(jīng)注銷,我單位掛賬應(yīng)收他票1500,我單位賬怎么處理呢
我單位往年收到的貨款當(dāng)時(shí)掛預(yù)收賬款,現(xiàn)在想開發(fā)票,發(fā)現(xiàn)該單位已經(jīng)注銷了,我單位的預(yù)收賬款該怎么處理。
我們用九月對(duì)公賬付款買了東西 但是對(duì)方開票開到了另一個(gè)公司(也屬于我們內(nèi)部公司) 怎么辦 而且九月已經(jīng)拿銀行回單做賬了
單位到我們這里買了東西,我們開發(fā)票,對(duì)方拿去報(bào)銷,報(bào)銷款下來私人轉(zhuǎn)老板微信 怎么做賬




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務(wù)實(shí)的月光 追問
2023-03-18 11:47
青檸 解答
2023-03-18 11:47