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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-19 12:32

應付賬款余額發票,你可以先將發生的費用抵扣余額,然后再以現金支付剩余部分。

冷艷的路燈 追問

2023-03-19 12:32

我明白了,那么如何處理應收賬款呢?

999 解答

2023-03-19 12:32

對于應收賬款,你需要先將賬款金額和應收賬款進行比對,如果發現有任何差異,應該及時進行處理,以確保賬款的準確性。

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相關問題討論
你好 正常入賬 ,沒有發票的成本費用納稅調整交所得稅?
2022-03-31 10:59:22
應付賬款余額發票,你可以先將發生的費用抵扣余額,然后再以現金支付剩余部分。
2023-03-19 12:32:47
收不回來 ,轉營業外支出 不用支付,轉營業外收入
2026-01-29 09:47:24
意思是需要收回3萬的發票,或者對方退回3萬的款
2026-02-02 10:02:21
你好,做壞賬處理了 借;資產減值損失 貸;壞賬準備 借;壞賬準備 貸;預付賬款
2017-01-12 15:34:27
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