12月份年終獎計提表,1月份發(fā)放實際比計提的多,這個賬務(wù)怎么處理,比如說張三12月計提2萬,實際發(fā)了3萬,這種怎么處理賬務(wù)呢

緊張的冬日
于2023-03-19 19:39 發(fā)布 ??857次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機(jī)高級
2023-03-19 19:51
首先,你可以先把張三2萬的計提數(shù)額給實際處理掉,記錄在預(yù)計發(fā)放的那一項里。然后核實發(fā)放的超過預(yù)計發(fā)放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發(fā)放賬上。
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首先,你可以先把張三2萬的計提數(shù)額給實際處理掉,記錄在預(yù)計發(fā)放的那一項里。然后核實發(fā)放的超過預(yù)計發(fā)放的1萬,新開一張賬,將其按月記錄在發(fā)放賬上。
2023-03-19 19:51:37
應(yīng)當(dāng)將多發(fā)的年終獎金額納入本期成本中,發(fā)生以下做賬憑證:
1、貸:應(yīng)交稅費 XX
2、借:應(yīng)發(fā)工資 XX
2023-03-10 14:11:16
您好。計提的金額對嗎?
2022-04-11 14:14:26
可以采取以下處理方式:
調(diào)整2023年12月的計提金額:在發(fā)現(xiàn)計提金額少于實際發(fā)放金額后,首先應(yīng)對2023年12月的計提金額進(jìn)行調(diào)整。這可以通過制作一份調(diào)整分錄來實現(xiàn),將差額部分補(bǔ)充計入當(dāng)年的費用或成本中。具體分錄為:借:相關(guān)費用或成本科目(差額部分),貸:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(差額部分)。
2024年2月實際發(fā)放時的處理:在2024年2月實際發(fā)放年終獎時,按照實際發(fā)放金額進(jìn)行賬務(wù)處理。具體分錄為:借:應(yīng)付職工薪酬——年終獎(實際發(fā)放金額),貸:銀行存款或現(xiàn)金(實際發(fā)放金額)。
2024-02-17 17:36:46
你好,如果是計提多了就做紅字憑證沖減多計提的部分。
2025-02-11 08:40:33
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