咨詢(xún)下,公司支付了股東的報(bào)銷(xiāo)款(保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票,含車(chē)船 問(wèn)
你好,有保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票就可以! 這個(gè)不算應(yīng)納稅稅額 答
請(qǐng)教一下,員工23年入職,但是沒(méi)有簽訂合同,到25年的 問(wèn)
您好,可以的,這個(gè)完全可以 告的 答
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表,匯算清繳時(shí)這張 問(wèn)
您好,如果沒(méi)有數(shù)據(jù)的話(huà),就不用填了 答
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,25年多結(jié)轉(zhuǎn)了7萬(wàn)元成本,庫(kù)存少計(jì)7 問(wèn)
同學(xué),你好 那就是沖銷(xiāo)25年多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,庫(kù)存補(bǔ)入賬 直接做到本年 答


老師,印花稅填報(bào)依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入總額吧?
答: 是的,印花稅填報(bào)依據(jù)是營(yíng)業(yè)收入總額,用于計(jì)算的收入總額不包括個(gè)人收入、獎(jiǎng)金等,只包括公司的商業(yè)收入,如貨物銷(xiāo)售、服務(wù)費(fèi)等收入。還要根據(jù)當(dāng)年增減征稅,如購(gòu)買(mǎi)原材料、辦公設(shè)備、投入研發(fā)、減免稅等情況,以及可能存在的其他抵扣明細(xì),全部計(jì)算在內(nèi)才能準(zhǔn)確得出最終應(yīng)繳納的印花稅。
申報(bào)印花稅時(shí)計(jì)稅依據(jù)是當(dāng)期的營(yíng)業(yè)收入總額嗎?
答: 你好? 不 是,是合同的金額??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模公司,停車(chē)場(chǎng)的停車(chē)費(fèi)收入為主營(yíng)收入,印花稅計(jì)稅依據(jù)的數(shù)據(jù)是每月的收入總額嗎?印花稅稅率是多少?
答: 你好,這個(gè)不需要繳納印花稅的。





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