我退稅成功了,想請教一下,我這個月申報需要不需要在那個表填寫這筆金額呀,不然老是顯示有筆多繳稅的負數在主表上,我就是多繳了的增值稅

光玄月
于2023-03-20 14:31 發布 ??505次瀏覽
- 送心意
999
職稱: 注冊會計師
2023-03-20 14:39
你好,很高興你可以退稅成功。根據你的描述,你的問題是在本月的申報表中需不需要填寫增值稅的金額。一般情況下,你只需要填寫總稅額,不必將每筆稅款分開顯示。如果有多筆稅款,可以聯系稅務科或稅務局,申請更正申報表。有時候,你也可以在申報表中把多筆稅款相加,只填寫總稅額。
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你好,很高興你可以退稅成功。根據你的描述,你的問題是在本月的申報表中需不需要填寫增值稅的金額。一般情況下,你只需要填寫總稅額,不必將每筆稅款分開顯示。如果有多筆稅款,可以聯系稅務科或稅務局,申請更正申報表。有時候,你也可以在申報表中把多筆稅款相加,只填寫總稅額。
2023-03-20 14:39:09
?你好 ; 退稅成功具體是退的多繳納的稅費 ;那么就別去寫了。? ??
2022-04-01 15:36:37
你好!現在是什么問題?不能填負數嗎
2022-04-15 15:32:01
1.確認多交的增值稅稅額:首先需要確定多交的增值稅稅額。這可以通過查看之前的申報記錄或者與稅務部門溝通獲得確認。
2.轉出多交的增值稅:在賬目中轉出多交的增值稅。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) [多交的稅額]貸:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額]
這樣做的目的是將多交的增值稅從“應交稅費-應交增值稅”科目中轉出,并記入“應交稅費-未交增值稅”科目中。
1.結平賬目:在轉出多交的增值稅后,需要結平相關的會計科目。具體的分錄格式如下:借:應交稅費-未交增值稅 [多交的稅額]貸:銀行存款 [多交的稅額]
2023-12-08 14:56:56
你好,不需要填寫數據的情況下是直接保存。
2023-06-05 09:58:18
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