

請教老師,就是我們增值稅了留抵的稅額,這個稅額是由于,以前年度間,我們完成貨物交易了,但是供應商沒有給我們開票,我們走的無票收入,后來供應商開給我們票了,然后我們也開出發票了,紅沖了之前的無票收入,,但其實我們是沒有庫存了,這種情況,我們可以申請退稅嘛
答: 你好,供應商給你們開發票了,正常你們就是有庫存的,你應該做一個入庫的憑證呀。
請教老師,就是我們增值稅了留抵的稅額,這個稅額是由于,以前年度間,我們完成貨物交易了,但是供應商沒有給我們開票,我們走的無票收入,后來供應商開給我們票了,然后我們也開出發票了,紅沖了之前的無票收入,,但其實我們是沒有庫存了,這種情況,我們可以申請退稅嘛
答: 是的,可以申請退稅。但是你首先需要做的是把這筆稅款登記在增值稅納稅申報表的“累計已交增值稅”欄中,然后再申請退稅。同時,你還需要提供一些憑證,比如購貨發票、銷貨發票以及稅務機關出具的其它證明文件等。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
想請教你一個問題,就是我們在給一個客戶供貨的時候,客戶給我們開票信息,然后把含稅金額當成不含稅金額給我們了。就是正常情況下,他應該給我們不含稅金額,然后我們開出來票給他,但是他把開票清單給成了含稅金額,然后導致我們現在開票開錯了。然后他們也不愿意紅沖,也不愿意給我們退貨,他讓我們開折扣發票,能單獨開折扣發票嗎?怎樣去開這個單獨的折扣發票。
答: 您好,可以開折扣發票的,這種情況的折扣發票也是紅字發票的。
老師,1、走逃戶是怎么形成的?2、我們有個供應商成了走逃戶,但是之前他開了100多萬的發票給我們,業務交易是真實的,這種情況,我們應該怎么處理呢?
我們有一家供應商,之前賣了一臺設備給他們,沒開發票,抵了貨款,我想我們開給他是13個點的票,他們開給我們也是13個點的票,開了也是相互抵消了,請問這樣有什么稅務風險嗎
請教老師,我們之前有無票收入,然后直接交了稅款,后來,下個月開了票后,直接沖回來了,這種情況,導致留抵那里一直有數,不是庫存形成的,這種情況怎么著啊
請教老師,我們之前有無票收入,然后直接交了稅款,后來,下個月開了票后,直接沖回來了,這種情況,導致留抵那里一直有數,不是庫存形成的,這種情況怎么著啊




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知識唄 追問
2023-03-20 14:48
青檸 解答
2023-03-20 14:48