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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-20 15:10

這是一個(gè)調(diào)整憑證,需要用到損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。你可以在貸方登記為9800元,在借方登記為8900元,將剩余的900元作為本期費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

知識(shí)唄 追問

2023-03-20 15:10

明白了,那如果出現(xiàn)了未來期間的費(fèi)用,應(yīng)該怎么處理?

李老師2 解答

2023-03-20 15:10

如果未來期間出現(xiàn)費(fèi)用,你可以使用預(yù)提費(fèi)用憑證,將費(fèi)用預(yù)先登記在貸方,再在借方登記一個(gè)科目,比如“未來期間費(fèi)用”,這樣就能夠把費(fèi)用預(yù)先登記進(jìn)去,以便后續(xù)期間發(fā)生時(shí)再進(jìn)行調(diào)整。

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這是一個(gè)調(diào)整憑證,需要用到損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。你可以在貸方登記為9800元,在借方登記為8900元,將剩余的900元作為本期費(fèi)用進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-20 15:10:44
這是一筆錯(cuò)賬,因?yàn)閷?shí)收資本是投資者向公司以資本形式出資的,而庫存現(xiàn)金是公司可直接使用的現(xiàn)金,所以不應(yīng)將它們互換。正確的憑證應(yīng)該是:借:實(shí)收資本8000貸:銀行存款8000。若要更正這筆錯(cuò)賬,應(yīng)采用補(bǔ)充登記法,即重新編制一張新的憑證,將錯(cuò)誤的憑證標(biāo)注“錯(cuò)”,糾正后的憑證標(biāo)注“補(bǔ)”。補(bǔ)充登記后,應(yīng)將錯(cuò)誤的賬戶余額抹除,并在正確的賬戶上增加余額,以恢復(fù)賬務(wù)的真實(shí)性。
2023-03-02 19:24:28
你好 金額少記了 補(bǔ)充記一下? 借現(xiàn)金 72000 貸實(shí)收資本 72000? ?
2022-12-26 14:41:04
更正錯(cuò)賬的方法有以下幾種: ①反向更正法:在更正錯(cuò)賬時(shí),應(yīng)把錯(cuò)誤的會(huì)計(jì)分錄反向?qū)懗鰜恚唇瑁涸牧?8000,貸:生產(chǎn)成本28000。 ②抵銷更正法:當(dāng)已出現(xiàn)的賬務(wù)誤差無法反向更正時(shí),可采用抵銷更正法,即現(xiàn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí),先沖抵已存在的錯(cuò)賬,然后正確記賬。 應(yīng)用案例:某公司支付給供應(yīng)商A公司80000元,誤做了會(huì)計(jì)分錄,并已登記入賬,誤作會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)付賬款80000元,貸:現(xiàn)金80000元。此時(shí),應(yīng)采用抵銷更正法,先做如下抵銷會(huì)計(jì)分錄:借:現(xiàn)金80000元,貸:應(yīng)付賬款80000元;然后再做正確的會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)付賬款80000元,貸:應(yīng)付款項(xiàng)80000元。
2023-02-20 18:15:16
你好,這里材料計(jì)劃成本是多少呢??
2022-08-30 11:13:51
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