

請(qǐng)問老師,現(xiàn)在小規(guī)模普票增值稅免,100的收入分錄直接計(jì)借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣嗎,增值稅項(xiàng)怎么計(jì)呢
答: 是的,你的說法是正確的。在這種情況下,增值稅項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入本期應(yīng)交稅費(fèi),然后在期末結(jié)轉(zhuǎn)至下一期。
老師 現(xiàn)在小規(guī)模開增值稅普通發(fā)票是免稅的 那做對(duì)應(yīng)票據(jù)的會(huì)計(jì)分錄是直接寫借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入就可以嗎?還是說像之前一樣稅額先記計(jì)入銷項(xiàng)稅額 然后符合免稅條件再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,現(xiàn)在疫情小規(guī)模免稅要怎樣做分錄啊?是不是直接借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 是的這個(gè)分錄。是的,這個(gè)分錄是正確的。





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