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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-21 16:28

首先,你應該按正確的財務會計步驟處理,即先將付款條件錄入系統,并將相關記賬憑證準備好,然后將物料采購價格錄入系統,最后將稅款及墊付運費錄入系統。會計分錄應該是:應付賬款xx,業務費用xx,應交稅款xx,采購xx,庫存商品xx。

美滿的襯衫 追問

2023-03-21 16:28

我明白了,那么假設物料已送達,我應該怎么做會計分錄?

齊惠老師 解答

2023-03-21 16:28

應確認到貨,并發出收據,并錄入系統,分錄應該是:應付賬款xx,業務費用xx,應交稅款xx,采購xx,庫存商品xx,應收賬款xx,現金xx,其他收款xx。

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首先,你應該按正確的財務會計步驟處理,即先將付款條件錄入系統,并將相關記賬憑證準備好,然后將物料采購價格錄入系統,最后將稅款及墊付運費錄入系統。會計分錄應該是:應付賬款xx,業務費用xx,應交稅款xx,采購xx,庫存商品xx。
2023-03-21 16:28:08
借在途物資406000 應交稅費-應交增值稅-進項稅64000 貸銀行存款406000%2B64000
2022-09-26 16:53:37
你好 借:原材料??52000%2B3580?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)?6760,??貸:應付賬款
2022-03-22 08:31:02
同學,你好。 借:在途物資40400 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5236 貸:銀行存款45636 以上假設增值稅是可以抵扣的哈,因為題目沒有說是一般納稅人還是小規模納稅人
2021-11-16 19:26:27
借:材料采購85500 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項11075 貸銀行存款96575
2022-09-27 15:07:11
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