老師,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)季度發(fā)票1個(gè)點(diǎn)的開(kāi)成了5個(gè)點(diǎn)的,應(yīng)該是現(xiàn)在報(bào)稅報(bào)不成功,這種情況要怎么處理,

歡總在笑
于2023-03-21 18:48 發(fā)布 ??571次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
2023-03-21 18:52
老師:您好,就您提出的問(wèn)題來(lái)看,您發(fā)票上標(biāo)注的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額,和實(shí)際該發(fā)票實(shí)際的金額不符。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),必須符合下列要求:
“增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額必須為大于或者等于零的正數(shù),以及不得超出當(dāng)期收發(fā)貨貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、種類(lèi)或者金額。”
因此,您應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票上標(biāo)注的增值稅金額,重新計(jì)算發(fā)票使用情況,在報(bào)稅時(shí),重新填寫(xiě)發(fā)票上的金額很重要,從而避免發(fā)生報(bào)稅不成功的情況。此外,還應(yīng)當(dāng)確保發(fā)票上的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤,以防出現(xiàn)納稅異常的情況。
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老師:您好,就您提出的問(wèn)題來(lái)看,您發(fā)票上標(biāo)注的增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額,和實(shí)際該發(fā)票實(shí)際的金額不符。根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第三十六條規(guī)定,開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí),必須符合下列要求:
“增值稅專(zhuān)用發(fā)票金額必須為大于或者等于零的正數(shù),以及不得超出當(dāng)期收發(fā)貨貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、種類(lèi)或者金額。”
因此,您應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)票上標(biāo)注的增值稅金額,重新計(jì)算發(fā)票使用情況,在報(bào)稅時(shí),重新填寫(xiě)發(fā)票上的金額很重要,從而避免發(fā)生報(bào)稅不成功的情況。此外,還應(yīng)當(dāng)確保發(fā)票上的內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤,以防出現(xiàn)納稅異常的情況。
2023-03-21 18:52:46
這種情況的話(huà),你直接去稅務(wù)大廳進(jìn)行申報(bào)處理。賬務(wù)處理的話(huà),就是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022-01-28 12:11:24
你好,你超過(guò)了45萬(wàn)的嗎?
2022-01-14 16:26:34
你好,負(fù)數(shù)不能申報(bào)的話(huà)去大廳人工申報(bào)即可!
2022-01-18 23:04:51
同學(xué),你好
申報(bào)的時(shí)候填在5%里面
1月份開(kāi)紅字發(fā)票
2022-01-05 15:04:35
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