

應(yīng)付暫估期初貸方有余額,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出來用,怎么寫分錄
答: 這個分錄應(yīng)該是,從應(yīng)付暫估貸方轉(zhuǎn)賬至銀行存款,即:
應(yīng)付賬款在余額在借方,在錄期初余額的時候是要在貸方錄期初數(shù)據(jù),是不是用負(fù)數(shù)填寫
答: 你好,放到貸方負(fù)數(shù)的。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當(dāng)時暫估沒有用庫存商品,分錄是 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估 ,現(xiàn)在收到的發(fā)票只有一部分暫估的,現(xiàn)在要怎么沖?
答: 你好 ;? ? ?你們這個實(shí)際有發(fā)生成本? 業(yè)務(wù)嗎 ?? 你這個是貨物 是否? 要計(jì)入庫存商品去 ;? ? 因?yàn)檫€需要考慮調(diào)整分錄的? ?




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木水星辰 追問
2023-03-22 09:41
齊惠老師 解答
2023-03-22 09:41