收到個人代開發票,掛賬是掛個人還是公司名稱,支付 問
同學,你好 掛個人 直接匯款給個人 答
老師好,請問印花稅是什么時候繳納?按次還是按月 問
你好,按次和按月都有的,看怎么核定的 答
和鹽業公司的出納對接需要交接或注意什么的 問
1.?核對現金、銀行余額,交接網銀、U盾、票據 2.?理清鹽款專戶收支、預存款、往來欠款 3.?貨款憑單據支付,專款專用,賬款票一一對應 4.?列明未結事項,填寫交接單三方簽字確認 5.?定期對賬,分清貨款與各類雜費 答
老師,我們過年紅包,當時,自己職工也發了,外包人員也 問
你好,外包人員與你單位是勞務關系,還是雇傭關系呢?? 答
老師,我們是生產制造業,購入的地板和門能計入哪些 問
這個是可以開專票的 答


我們是酒店經營者,已停業一年多。現在需要開具餐費發票給單位(之前營業時產生的餐費,但單位未付款給我們),請問此筆發票金額需要做營業收入賬嗎,我們該怎么處理?
答: 您好,對您的問題,對于單位未付款給已停業的酒店,您可以先不記錄營業收入賬,但您可以開具并給單位開具餐費發票,發票金額要按照實際情況來開具,以保持財務記賬的準確性和合規性。
我們餐飲酒店給某單位發了149張面值是200的代金券,單位實際付款是按160一張來付的,149張實際應付我們23840,此筆款項掛帳還未付,昨天已經有單位上的人來消費了600現金券,我應該怎么做賬?開了發票免稅的
答: 你好!你們是按全額200開的還是按160開的發票?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,A單位需要舉辦員工培訓會議,讓我們單位做服務。我們直接與酒店簽合同,酒店給我們公司開發票。這是第一步結算。第二步是我們與A單位的結算,出了實際發生的成本外,我們賺取A單位的差價和服務費。現在酒店那邊我們已經結算完了,請問我們于A公司結算,怎么開發票?也和酒店一樣按餐費、住宿費、會議費等明細開票嗎?我們是廣告設計服務公司
答: 你好;你開 現代服務 *員工培訓服務費 ;按6%去開;一起開?
#提問#老師 怎么理解:填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票,現在我們很多項目都是提前開票后收款的,收預收款前都必須開票,這樣存在風險么?
#提問#老師 怎么理解:填開發票的單位和個人必須在發生經營業務確認營業收入時開具發票。未發生經營業務一律不準開具發票,現在我們很多項目都是提前開票后收款的,收預收款前都必須開票,這樣存在風險么?
我們是餐飲行業,現在門店給員工一個福利刷單吃飯,再拿過來公司報銷餐費,那么我們算營業額時需要包括那個刷單金額?我們只是為了美團上活躍度而已
老師您好,我們是非盈利組織行業商會除了會費收入外,可否確定展費也是收入?因此產生的大額餐飲費用可否計入主營業務成本?此筆餐費當月已付款但未收到發票該如何賬務處理?謝謝





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