

你好,老師,以前年度應(yīng)付職工薪酬在付款的時候又做成了借管理費(fèi)用_工資,貸銀行存款,其實(shí)應(yīng)該是結(jié)應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款的,這個怎么調(diào)整呢
答: 這個可以通過重新核算應(yīng)付職工薪酬和銀行存款來進(jìn)行調(diào)整,重新核算可以準(zhǔn)確的顯示公司實(shí)際經(jīng)營情況,及其財務(wù)流動狀況。
之前支付工資時將借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 錯寫成 借制造費(fèi)用應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款了,現(xiàn)在改正的話 這樣對嗎------------你好; 你這個跨年了嗎? 如果沒有跨年。 直接調(diào)整 ; 借 應(yīng)付職工薪酬貸 制造費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 ------------那跨年了呢------------跨年了 :看制造費(fèi)用怎么結(jié)轉(zhuǎn)的; ------------主營業(yè)務(wù)成本了
答: 跨年了,也可以沖減當(dāng)期制造費(fèi)用的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
借:管理費(fèi)用-工資 4250管理費(fèi)用-單位社保 1083.75管理費(fèi)用-公積金 114貸:應(yīng)付職工薪酬-工資4250 應(yīng)付職工薪酬-單位社保 1083.75 應(yīng)付職工薪酬-公積金 1145月發(fā)工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3679.75 貸:銀行存款 3679.755月銀行扣養(yǎng)老:借:應(yīng)付職工薪酬-單位養(yǎng)老709.75其他應(yīng)付款-單位養(yǎng)老 361.25貸:銀行存款 10715月扣醫(yī)保:借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保 374 其他應(yīng)付款-個人社保 95貸:銀行存款 469 5月扣公積金 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金 114 這么做對嗎
答: 你好,對,公積金也要做,




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美滿的襯衫 追問
2023-03-22 12:38
齊惠老師 解答
2023-03-22 12:38