老師您好,我根據(jù)7月份的資產(chǎn)負債表,錄完8月期初,借 問
借方比貸方多了57470.46.? 有截圖嗎? 答
老師,請問:該公司剛開業(yè)不久,接到的項目,因公司人手 問
如果按照考勤管理 可以申報職工薪酬個稅 不一定是勞務(wù)報酬 答
小規(guī)模納稅人,開專票,附加稅也是按6%的稅率嗎? 問
同學(xué),你好 嗯嗯,是的 答
老師,我是個體戶剛開辦的。2025年12月開辦,當(dāng)月營 問
你好,是查賬征稅的嗎? 答
請教一下,原先代賬在稅務(wù)局申報的報表,我們導(dǎo)賬到 問
可以僅更正匯算清繳,暫不改動已申報財務(wù)報表。但歷年報表期初數(shù)不符屬于會計差錯,務(wù)必做好賬務(wù)調(diào)整并留存情況說明備查。 答


老師,貨賣了,但是暫時沒開銷售票,導(dǎo)致庫存虛增,這樣的怎么處理
答: 庫存虛增是很常見的現(xiàn)象,學(xué)員你可以具體舉個例子來說明情況。比如,一家實物商店可能有一批商品在內(nèi)部經(jīng)營,但卻沒有上架銷售至外面,這時候就可能出現(xiàn)庫存虛增的情況。
虛開成本發(fā)票,導(dǎo)致實際沒有庫存,賬上有庫存,現(xiàn)在被稅務(wù)查了,該怎么處理?
答: 您好。。需要把虛開的發(fā)票成本。調(diào)整過來交納所得稅還要罰款滯納金。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,咨詢您一個問題。公司在2023年12月份賣了貨開了銷售發(fā)票,同時12月份進了貨,貨到了,但是成本發(fā)票(普票)是2024.1.2號收到的,對于賬務(wù)處理還有匯算清繳怎么弄呢老師,是不是可以這樣處理:2023年12月份暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,匯算清繳時,這筆成本是不用調(diào)增的;2024年1月份收到普票,金額與暫估的一致,直接將這個發(fā)票貼在暫估的分錄后面;可以這樣處理嗎?
答: 同學(xué)您好,您說的是對的,是這樣做的
同一個訂單,入到了a倉庫后,又退訂單貨沒回。又把這個商品入到了b倉庫,現(xiàn)在導(dǎo)致賬上庫存虛增了,要怎么平掉這個庫存。對成本有影響嗎?賬務(wù)處理怎么做
小規(guī)模贈送樣品視同銷售 貸方用主營業(yè)務(wù)收入還是庫存商品 沒開票價格按售價定嗎 沒有進銷存系統(tǒng) 庫存商品售價比進價高,導(dǎo)致庫存差異怎么處理?
老師,一套賬的公司,為保證進銷存一致,采購沒發(fā)票的先暫估入庫,但銷售如果部分本月沒開票到下月才開,本月怎么處理呢
老師,一套賬的公司,為保證進銷存一致,采購沒發(fā)票的先暫估入庫,但銷售如果部分本月沒開票到下月才開,本月怎么處理呢
老師,起初庫存是0,但是有銷售數(shù)量,導(dǎo)致我期末庫存現(xiàn)在是負數(shù),我怎么做賬,怎么處理呢




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冷艷的路燈 追問
2023-03-22 14:43
青檸 解答
2023-03-22 14:43