老師好!我們公司在去年12月開(kāi)了一張票,未收款掛賬, 問(wèn)
同學(xué),你好 不需要的 答
老師,報(bào)關(guān)單上的運(yùn)費(fèi)與實(shí)際的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不一致,那FOB 問(wèn)
按實(shí)際發(fā)生的 多支付的銷售費(fèi)用 少支付的營(yíng)業(yè)外收入 答
公司拆遷重建,需要重新征地,摘牌,然后重新建設(shè),沒(méi)有 問(wèn)
1. 舊廠拆遷:資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理,補(bǔ)償款計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,涉稅可遞延計(jì)稅 2. 征地摘牌:出讓金、契稅計(jì)入無(wú)形資產(chǎn),據(jù)實(shí)繳納印花稅 3. 合作建房:優(yōu)先新設(shè)項(xiàng)目公司出資持股核算,聯(lián)建模式涉稅偏高 4. 施工建設(shè):開(kāi)支記入在建工程,竣工后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 5. 對(duì)應(yīng)可學(xué)習(xí)政策性搬遷、資產(chǎn)重建、合作建房實(shí)操課程 答
小規(guī)模納稅人企業(yè)現(xiàn)在企業(yè)所得稅是繳納多少個(gè)點(diǎn) 問(wèn)
您好,現(xiàn)在企稅是按5%來(lái)交的 答
請(qǐng)教一下,外賬會(huì)計(jì)設(shè)置報(bào)表的時(shí)候把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 問(wèn)
您好,是對(duì)的,根據(jù)財(cái)會(huì)〔2016〕22號(hào)文及《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額作為應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目,其借方余額需根據(jù)抵扣期限判斷列報(bào)位置。若企業(yè)預(yù)計(jì)在一年內(nèi)完成認(rèn)證并抵扣,則應(yīng)歸入其他流動(dòng)資產(chǎn);若超過(guò)一年,則需調(diào)整至其他非流動(dòng)資產(chǎn) 答


老師您好公司想要注銷,賬上還掛有法人倆公司之間的借款,還有給個(gè)人付了一筆款但對(duì)方?jīng)]給代開(kāi)發(fā)票,借方掛著其他應(yīng)付款,想注銷公司應(yīng)該怎么辦呢?
答: 你需要做的就是把這筆借款及應(yīng)付款全部還清,然后才能注銷公司。你需要把相關(guān)資料和賬單準(zhǔn)備好,完成備案和結(jié)息手續(xù),再申請(qǐng)注銷公司,按照相關(guān)程序來(lái)完成整個(gè)流程。
老師您好,公司公賬付給法人一筆款,備注是酬勞款,我不確定借方是掛其他應(yīng)付款,還是掛應(yīng)付職工薪酬
答: 同學(xué),你好 應(yīng)該掛應(yīng)付職工薪酬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
同一個(gè)法人開(kāi)了二家公司之間有往來(lái)款,其中一家要注銷,其他應(yīng)付款掛著還需要平賬嗎?同一法人或股東的借款還需要當(dāng)收入做嗎?
答: 你好 你要注銷的話 需要平賬的。 這個(gè)其他應(yīng)付款 是什么錢。 你要還給對(duì)方不





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