老師,我想問下月末哪些要計提,要結轉

范范
于2023-03-22 16:45 發布 ??404次瀏覽
- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2023-03-22 16:46
你好
月底需要計提教育經費、工會經費、固定資產折舊、貸款利息等等,結轉的科目有收入類和費用類科目。在計提職工教育經費時是借記管理費用,貸記其他應付款的科目進行核算,在計提工會經費是借記管理費用,貸記其他應付款科目
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你好
月底需要計提教育經費、工會經費、固定資產折舊、貸款利息等等,結轉的科目有收入類和費用類科目。在計提職工教育經費時是借記管理費用,貸記其他應付款的科目進行核算,在計提工會經費是借記管理費用,貸記其他應付款科目
2023-03-22 16:46:37
你好,這個是需要結轉的,計提,主要是計提。當期發生的費用。例如計提當月的工資,當月的物業費。結轉主要涉及到損益類科目,都需要結轉入本年利潤。
2023-03-21 11:34:16
你好,月末,年末都是一樣的
損益科目需要結轉到本年利潤,然后本年利潤結轉到利潤分配—未分配利潤?
2022-03-18 13:55:13
月末會計需要計提的結轉主要包括以下幾項:
1、存貨調節:根據會計核算的實物量及期末的成本價格,對存貨金額進行調節,確保存貨的期末金額準確。
2、上期損益調整:檢查上期結轉的未處理的收入或利潤及損失,并將其結轉入本期損益賬戶。
3、營業費用調整:計算上期未報銷、本期未報銷的營業費用,將其結轉至管理費用賬戶。
4、費用沖抵:回寫未產生現金流量的結轉費用,將其沖抵相關的收入金額。
5、其他結轉:根據本期業務實際進行的各種結轉。
例如,公司某月末實際存貨數量為 200 臺,存貨的單價為 1000 元,上期損益結轉未到本期的收入金額為 1500 元,本期未報銷的營業費用金額為 2000 元,本期應收賬款中有一筆業務金額為 10000 元,未產生現金流量的結轉費用為 500 元,那么本期會計結轉的內容如下:
1、存貨調節,存貨價值結轉為 200000 元;
2、上期損益調整,將 1500 元結轉至本期損益賬戶;
3、營業費用調整,將 2000 元結轉至管理費用賬戶;
4、費用沖抵,將 500 元沖抵業務收入 10000 元;
5、其他結轉,根據本期業務實際實施相關的結轉。
2023-02-23 17:39:01
你好,月末的話,你的稅金是要計提的,然后你的收入成本和費用都要轉到本年利潤里面。
2022-04-01 17:23:20
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