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火星上的帆布鞋
于2023-03-22 17:16 發布 ??547次瀏覽
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-22 17:22
招待費的處理很簡單,一般是可以抵扣,但是需要事先申報。招待費總金額不能超過企業在上一年末的收入的2%,而且招待費的支出也必須有發票或者收據,以備核實。
火星上的帆布鞋 追問
那如果招待費超出收入的2%怎么辦呢?
良老師1 解答
如果招待費超出收入的2%,那么多余部分就需要做稅負承擔計算和繳納,稅負承擔計算就是把多余部分的招待費按本月實際繳稅金額抵扣,然后把剩下的部分再按當月應納稅金額計算,最后將差額繳納稅收。
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老師,請問匯算清繳時,招待費怎么處理啊
答: 招待費的處理很簡單,一般是可以抵扣,但是需要事先申報。招待費總金額不能超過企業在上一年末的收入的2%,而且招待費的支出也必須有發票或者收據,以備核實。
老師我想問下,2020年的帳 業務招待費年度匯算清繳的時候未進行調整現在要怎么處理啊
答: 你好,需要做更正申報,補做調增處理。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
"老師我想問下,2020年的帳 業務招待費年度匯算清繳的時候未進行調整現在要怎么處理啊"
答: 應該按照規定進行調整,并補繳清繳未完成的部分。
老師好 開辦期 匯算清繳怎么g調招待費啊
討論
老師 業務招待費所得稅匯算清繳時候調增了,但是仍不需要繳納所得稅這個業務會計怎么處理啊?
老師,請問建設期間的業務招待費記入的管理費用—業務招待費,沒有記入開辦費,匯算清繳如何處理?
老師好,請教下,業務招待費,在做匯算清繳時,按什么比例進項調增處理呢?
良老師1 | 官方答疑老師
職稱:計算機高級
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2023-03-22 17:22
良老師1 解答
2023-03-22 17:22