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送心意

良老師1

職稱計(jì)算機(jī)高級(jí)

2023-03-23 11:28

應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際解繳的增值稅額和已抵扣的增值稅額填寫。例如,你在2019年4月解繳了1000元增值稅,同時(shí)在申請(qǐng)退稅前已抵扣了500元,則應(yīng)在2019年4月至申請(qǐng)退稅前一已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額欄中填寫500元。

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應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際解繳的增值稅額和已抵扣的增值稅額填寫。例如,你在2019年4月解繳了1000元增值稅,同時(shí)在申請(qǐng)退稅前已抵扣了500元,則應(yīng)在2019年4月至申請(qǐng)退稅前一已抵扣的解繳稅款完稅憑證注明的增值稅額欄中填寫500元。
2023-03-23 11:28:59
增值稅留抵退稅報(bào)表中,2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期全部已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額指的是申報(bào)企業(yè)在2019年4月至申請(qǐng)退稅前一稅款所屬期內(nèi),經(jīng)工商稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,已經(jīng)認(rèn)可的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總和。因此,該項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行錄入,而不是實(shí)際抵扣的金額。拓展知識(shí):如果企業(yè)在申報(bào)期間發(fā)生了可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但還沒有經(jīng)過稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,或者在申報(bào)期間間接出口進(jìn)口貨物,在退稅報(bào)表中無法使用,但這些都可以在下一次申報(bào)中使用。
2023-03-08 17:18:11
你好? ;? 意思是這些你們4月開始到 退稅之前的? 完稅證明 都要給 他們看的 。? ??
2022-04-11 10:19:07
你好,除了這些還有些沒票但可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),比如加計(jì)抵扣,比如農(nóng)產(chǎn)品和車票機(jī)票抵扣的
2019-10-11 12:51:46
同學(xué)你好 就是同一時(shí)間
2021-10-14 13:26:28
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