

2月有一筆款已經做收入并已經申報交稅了,現在3月又補了票給客戶,要怎么處理
答: 這個應該根據你公司的實際情況來處理,3月是否對這筆收入做了財務核算?如果沒有的話,那么應該在2月份的稅金賬戶上再補交稅款。
我公司是小規模,有一家客戶6月收個人款的時候已經做無票收入并報稅了,借方是放銀行存款,現在客戶又要求開票,那7月份的收入怎么做?
答: 您好,把6月分錄紅沖,再按新開的發票入賬,申報也是本月申報未開票收入負,還有藍字發票正,本月不管賬務還是增值稅申報都是一正一負沒有影響的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好,我是物業公司的,我2024年1月已經收到客戶的錢,已開了收據給客戶,我這邊已經做未開發票的報稅收入,現在如果補開發票是不是又要報多一次稅
答: 你好!補開發票一般不會重復征稅。已計入收入的部分,補開發票后,按照實際業務合規處理即可。但具體操作需遵循當地財稅規定,建議核實確認。
我公司是小規模,有一家客戶之前收個人款的時候已經做無票收入并報稅了,借方是放銀行存款,現在客戶又要求開票,賬上開票了這個月怎么沖這個收入呢?
老師,早上好,專票已經在1月31日作廢了,但是客戶1月25日拿來了時,1月發票匯總還有這些發票,1月已經入賬了,現在3月份發現這張發票在1月已經作廢,這個要怎么 處理,在3月做紅沖嗎,增值稅怎么填寫?
1月收到貨款,發票2月開,1月做了收入和銷項稅,2月也交了1月的增值稅,現在2月補開了發票,分錄怎么處理?紅沖1月的?在正常做一次2月開票的嗎,增值稅已經交的部分,分錄怎么處理呢?
更正申報了12月增值稅,當時涉及一筆未開票收入,并且已經在12月繳納了稅款,,1月更正申報,發現少交了0.07元的增值稅,因為金額比較小,所以稅務局也沒有扣款,現在要把賬做到2月份,怎么做呢?




粵公網安備 44030502000945號



木水星辰 追問
2023-03-23 11:52
青檸 解答
2023-03-23 11:52