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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-23 12:26

你好;  去修改前期的申報(bào)表的  

借拖姐 追問

2023-03-23 12:28

怎么修改呢?麻煩問下改哪張表呀

借拖姐 追問

2023-03-23 12:29

之前沒遇到過這種情況,具體怎么操作呢老師?

meizi老師 解答

2023-03-23 12:29

你好;    你是好久收到的退款 ; 那你直接下期去寫數(shù)據(jù)即可; 不用去修改之前申報(bào)表了。    

借拖姐 追問

2023-03-23 12:41

好的,請(qǐng)問具體怎么填寫數(shù)據(jù)呢?

meizi老師 解答

2023-03-23 12:43

你好;  比如  以稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)退還的留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報(bào)時(shí),相應(yīng)填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))》第22欄“上期留抵稅額退稅”

借拖姐 追問

2023-03-23 13:03

當(dāng)月申請(qǐng)留抵退稅的時(shí)候就寫了表二的22欄,不明白為什么這個(gè)還會(huì)在表五附加稅表里的“當(dāng)期新增可用于扣除的留底退稅額”體現(xiàn),而且往后每月申報(bào)的時(shí)候會(huì)在表五自動(dòng)扣減增值稅

借拖姐 追問

2023-03-23 13:04

按照老師您的意思是在表二22欄填寫了”上期留抵稅額退稅“就不應(yīng)該還有這個(gè)可用于扣除的留底退稅額了是嗎?

meizi老師 解答

2023-03-23 13:22

你好;  因?yàn)?nbsp;允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。需要提醒的是留抵退稅額僅允許在按照增值稅一般計(jì)稅方法確定的計(jì)稅依據(jù)中扣除。當(dāng)期未扣除完的余額,在以后納稅申報(bào)期按規(guī)定繼續(xù)扣除。  ;所以會(huì)涉及附表附加稅這個(gè)表格哈; 對(duì)的   

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你好;? 去修改前期的申報(bào)表的??
2023-03-23 12:26:32
同學(xué)你好 直接沖減就可以了 1、因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2、多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3、次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。
2022-07-14 09:57:08
您好 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方紅字 貸 銀行存款 貸方藍(lán)字
2022-07-13 20:20:09
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。
2025-07-20 16:20:35
2. 實(shí)際收到出口退稅款項(xiàng)的時(shí)候,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。
2022-08-16 19:13:26
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