應(yīng)發(fā)工資含著代扣社保和公積金嗎 問
同學(xué),你好 是包含的 答
制造業(yè),單張發(fā)票開具有限額嗎? 問
您好,現(xiàn)在單張發(fā)票沒有開票限額 答
老師,這是靈活用工平臺(tái)服務(wù)公司開給的這個(gè)發(fā)票,這 問
您好,可以的,現(xiàn)在開票就是大類不能選擇勞務(wù) 答
老師你好,公司去年售賣了自己使用過的固定資產(chǎn)(汽 問
你好,需要填寫的如果有損失 答
老師,這題我不明白紅色標(biāo)記處,為什求現(xiàn)有生產(chǎn)線的 問
同學(xué)你好, 增加新生產(chǎn)線后, 原來的生產(chǎn)線不計(jì)提折舊了, 新的生產(chǎn)線開始計(jì)提折舊, 此處,這個(gè)折舊屬于固定成本, 因此, 增加生產(chǎn)線后,需要重新計(jì)算固定成本是多少 答


請(qǐng)問老師申請(qǐng)了進(jìn)項(xiàng)稅額留抵退稅,公帳上也收到了退稅款,為什么這個(gè)金額卻顯示在附加稅申報(bào)表可用于扣除的留底退稅額這一欄上呢?如果要更正怎么更正呢?可以在下期申報(bào)時(shí)更正還是要去稅務(wù)局更正前期報(bào)表?
答: 你好;? 去修改前期的申報(bào)表的??
老師,我們?cè)?月申報(bào)5月稅款時(shí)交完了增值稅及附加稅,也記完交稅的會(huì)計(jì)的分錄后接到稅管員電話,可以核算進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣,算出來的數(shù)字在覆蓋了5月稅款的同時(shí),還有留抵。6月初繳納的稅款,月底已將增值稅及附稅全部退回,退稅我該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
答: 同學(xué)你好 直接沖減就可以了 1、因?yàn)槎嘟辉鲋刀惪畹漠?dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2、多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時(shí),未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3、次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時(shí)做; 借:銀行存款 (藍(lán)字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4、收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的最大退稅額要交附加稅,這個(gè)怎么理解?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



借拖姐 追問
2023-03-23 12:28
借拖姐 追問
2023-03-23 12:29
meizi老師 解答
2023-03-23 12:29
借拖姐 追問
2023-03-23 12:41
meizi老師 解答
2023-03-23 12:43
借拖姐 追問
2023-03-23 13:03
借拖姐 追問
2023-03-23 13:04
meizi老師 解答
2023-03-23 13:22