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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-24 13:31

首先,你要確認發票內容是正確的,如果是,你需要做的分錄是:應付職工薪酬54978,應交社會保險費15954,應交所得稅70132,往來款70932。

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相關問題討論
你好,借管理費用勞務費貸,銀行存款70932。
2022-03-21 17:30:22
首先,你要確認發票內容是正確的,如果是,你需要做的分錄是:應付職工薪酬54978,應交社會保險費15954,應交所得稅70132,往來款70932。
2023-03-24 13:31:30
您需要把專票記入應付單,而差額征收的專票則需要先扣除應付的部分,剩下的差額再作為增值稅進行征收。
2023-03-17 18:17:01
你好;收到的 那個服務費的專票做 借管理費用-服務費; 進項稅貸銀行存款
2022-03-30 16:39:26
借銀行存款 貸,主營業務收入、 應交稅費簡易計稅。 發生的成本,借主營業務成本,工資社保, 應交稅費簡易計稅 貸,應付職工薪酬、工資、社保。
2022-03-01 15:58:05
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