

老師,我們收到一張勞務派遣公司開的發票,員工工資54978,社保15954,發票總額是70932,備注那里寫著差額征稅:70132,那我做分錄怎么做
答: 你好,借管理費用勞務費貸,銀行存款70932。
老師,我們收到一張勞務派遣公司開的發票,員工工資54978,社保15954,發票總額是70932,備注那里寫著差額征稅:70132,那我做分錄怎么做
答: 首先,你要確認發票內容是正確的,如果是,你需要做的分錄是:應付職工薪酬54978,應交社會保險費15954,應交所得稅70132,往來款70932。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我們打錢給勞務派遣公司用于支付派遣制員工的工資,我收到一張勞務派遣公司開的專票,我怎么做賬?差額征收的專票
答: 你好;收到的 那個服務費的專票做 借管理費用-服務費; 進項稅貸銀行存款
老師我們是勞務派遣公司,派遣人員工資我們也會一起開票,這部分開票金我如何做賬呢,我們會開一張工資的,一張管理費的,工資、管理費都是5%的發票,工資申報時會差額扣了,不會交稅,賬務上我如何做分錄
老師,小規模納稅人勞務派遣開具差額發票,具體要怎么操作?是先開張派遣人員工資,社保的普票,然后再開具一張差額征稅總的專票,勾選剛開的普票作為抵扣額嗎?





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