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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-24 16:17

你好,是的,是這樣的

Amy 追問

2023-03-24 16:52

可以沖一張憑證里面部分嗎,寫沖銷部分憑證

鄒老師 解答

2023-03-24 16:53

你好,暫估入賬,取得發票的時候,就需要把之前暫估全部紅沖才是的 

Amy 追問

2023-03-24 16:57

要把整張憑證都沖銷嗎,但只需要改其中一部分,這一張有3個產品,只要改其中一款,

鄒老師 解答

2023-03-24 16:58

你好,是要把整張憑證都沖銷的

Amy 追問

2023-03-24 16:59

那我之前沖銷都是沖其中一部分,不需要再調整了吧,那6-12月結轉成本也是好多產品一起結轉在一張憑證上的,那也把整張憑證都沖銷掉嗎?

鄒老師 解答

2023-03-24 17:00

你好,之前沖銷都是沖其中一部分,那現在是需要做相應調整才是的 

Amy 追問

2023-03-24 17:10

不能沖銷部分憑證嗎,必須 整張沖掉嗎?

鄒老師 解答

2023-03-24 17:11

你好,針對暫估入賬,是這樣的

Amy 追問

2023-03-24 17:13

那我幾款產品全部做到一起了,但是只有其中一款來了發票,其他還沒有來發票,那我沖銷也要全部一起沖掉。

鄒老師 解答

2023-03-24 17:13

你好,是的,是這樣的

Amy 追問

2023-03-24 17:25

老師,幫忙看下按下面修改對嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 17:26

你好,過程是這樣
暫估入庫
借:庫存商品 ,   貸:應付賬款-暫估
根據發票沖銷暫估
借:應付賬款-暫估 ,  貸:庫存商品
根據發票入賬
借:庫存商品  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),  貸:應付賬款等科目

Amy 追問

2023-03-24 17:36

那之前做的庫存表是需要改的吧,只需要在1月庫存表改成正確的單價就好了吧

鄒老師 解答

2023-03-24 17:39

你好,之前做的庫存表,是有什么錯誤嗎 

Amy 追問

2023-03-24 17:41

就是更正了單價。還有結轉成本可以沖銷6月部分結轉成本嗎

鄒老師 解答

2023-03-24 17:43

你好
之前做的庫存表,更正了單價就需要做相應更正的
結轉成本,是可以沖銷6月部分結轉成本的

Amy 追問

2023-03-24 17:45

但是在1月份才更改單價而且對應沖掉了,就是庫存表不準。要怎么做了,做個調節表嗎,

鄒老師 解答

2023-03-24 17:47

你好,根據單價更改情況,做個正確的庫存表就是了 

Amy 追問

2023-03-24 17:51

每個月的庫存表有好多產品哦,我只是改了一部分,6-12的,老師的意思把6-12月的庫存表全部改了?

鄒老師 解答

2023-03-24 17:52

你好,有錯誤的月份,需要全部更改的 

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你好,是的,是這樣的
2023-03-24 16:17:34
你好,你做了收入對應的需要有結轉成本,如果你的成本發票沒有到的話,需要暫估這個成本,后期發票開了之后,你再紅沖收入,成本沒有變化的可以不用動,因為你一正數一負數,這個不影響你的成本。
2024-01-01 09:48:42
同學你好 先紅沖暫估然后按照藍字發票的數據來做
2022-06-08 12:56:16
您好!是的.實際上你成本是需要變的. 當然,如果暫估的跟實際上是一樣的,可以不用變
2017-11-07 15:00:25
你好,學員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的
2022-12-14 09:53:24
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