

老師,請(qǐng)問一下,我是中途接的帳,只有固定資產(chǎn)原值應(yīng)收應(yīng)付銀行賬戶余額,我這些填進(jìn)去了,顯示的資產(chǎn)負(fù)債表平衡固定資產(chǎn)明細(xì)與期初不平是怎么回事?
答: 你好,有前期的科目余額表嗎??jī)?nèi)賬還是外賬?有的話把科目余額表發(fā)截圖看一下
老師,請(qǐng)問一下,我是中途接的帳,只有固定資產(chǎn)原值應(yīng)收應(yīng)付銀行賬戶余額,我這些填進(jìn)去了,顯示的資產(chǎn)負(fù)債表平衡固定資產(chǎn)明細(xì)與期初不平是怎么回事?
答: 這是因?yàn)槟阒惶顚懥斯潭ㄙY產(chǎn)原值,而沒有對(duì)其他資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目進(jìn)行填寫。你需要跟蹤所有涉及到的帳目,將其填寫在相應(yīng)位置,才能使資產(chǎn)負(fù)債表保持平衡。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電腦入賬,試算不平衡,顯示的資產(chǎn)負(fù)債表的固定資產(chǎn)紅色的,那只是固定資產(chǎn)錯(cuò)了嗎?
答: 同學(xué)您好,是的,顯示錯(cuò)誤的地方





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