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送心意

999

職稱注冊會計師

2023-03-27 09:42

第一輪

999 解答

2023-03-27 09:42

你可以在收到專用發票的當月,進行應付賬款的認證,然后將購買原材料的憑證,作為入賬憑證,記錄在總賬上。

光玄月 追問

2023-03-27 09:42

那么,有沒有其它的記賬方法?

999 解答

2023-03-27 09:42

可以將購買原材料的憑證,作為入賬憑證,記錄在庫存商品或材料上,以資產類賬戶的形式登記,然后當月結轉相應的成本賬戶。

光玄月 追問

2023-03-27 09:42

那么,到底是應付賬款就認證還是庫存商品或材料就記賬呢?

999 解答

2023-03-27 09:42

要根據實際情況,判斷你所處的納稅人的類型,如果是一般納稅人,收到購買原材料的專用發票,可以在收到專用發票的當月,進行應付賬款的認證,然后將購買原材料的憑證,作為入賬憑證,記錄在總賬上。而小規模納稅人可以將購買原材料的憑證,作為入賬憑證,記錄在庫存商品或材料上,以資產類賬戶的形式登記,然后當月結轉相應的成本賬戶。

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相關問題討論
第一輪
2023-03-27 09:42:00
借;原材料 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
2017-06-07 09:46:57
可以的,這個待認證是二級科目。
2023-03-17 21:19:29
同學你好 (1)編制月末暫估價入賬及下月初沖銷的有關會計分錄(以計劃成本作為暫估價); 借,原材料一暫估35000 貸,應付賬款一暫估35000 借,應付賬款一暫估35000 貸,原材料一暫估35000 (2)編制收到結算憑證付款時的會計分錄; 借,原材料36000 借,應交稅費一應增一進項4680 貸,銀行存款40680 (3)編制結轉入庫材料成本及材料成本差異的會計分錄。 借,原材料35000 貸,材料采購35000 借,材料成本差異1000 貸,材料采購1000
2022-05-19 10:45:30
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2023-03-29 10:10:54
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