

老師,請問暫估的存貨,票還沒到,就領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那票到以后,需要沖回成本嗎,如何做賬務(wù)處理呢
答: 你好,這個可以正常結(jié)算成本的,然后發(fā)票到的話把暫估的沖銷就行。
老師,請問暫估的存貨,票還沒到,就領(lǐng)用了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那票到以后,需要沖回成本嗎,如何做賬務(wù)處理呢
答: 根據(jù)你的描述,票沒到,就領(lǐng)用了,所以需要結(jié)轉(zhuǎn)成本。等票到以后,就可以沖回成本,賬務(wù)處理就是把應(yīng)付賬款增加、暫估存貨減少,然后把沖回的成本結(jié)轉(zhuǎn)到下一期去。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前我做了一筆暫估入賬的分錄,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,那現(xiàn)在發(fā)票到了需要沖紅暫估入賬分錄是吧,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆也需要沖紅嗎
答: 你好,學員,沖紅暫估入賬分錄,不需要沖回成本的
沖暫估入庫,發(fā)票到了,需要沖成本嗎?老師,意思暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)的成本都需要沖紅,再重新入賬對吧
請教就是我一年里面暫估了30萬的成本票到匯算清繳的時候成本票還沒回來,以后也不會回來了,那我做調(diào)整交稅了,后面我需要做什么賬務(wù)處理么?
11月暫估的庫存,暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本,12月份沖回暫估庫存時,結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要沖回嗎?
老師,存貨暫估的話,成本不是也一起結(jié)轉(zhuǎn)了嗎 那次月沖回的話,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也得沖回吧 如果暫估多的話 下個月不一定還是這幾筆暫估 所以都要沖回重新做吧





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