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風的盡頭
于2023-03-28 09:49 發布 ??1155次瀏覽
家權老師
職稱: 稅務師
2023-03-28 09:51
這個餐補不用發票就可以稅前扣除
風的盡頭 追問
2023-03-28 09:52
老師,那我直接和其他有票的差旅費合計計入管理費用-差旅費,這樣可以吧?
2023-03-28 09:54
因為我們有出差補助制度,按照每天不同城市補助多少,出差單上也標注了餐補這一欄
家權老師 解答
2023-03-28 09:56
可以的,直接憑報銷單入賬
2023-03-28 09:58
借:管理費用-差旅費(金額為有票和無票餐補合計) 貸:銀行存款,您看這樣對吧
2023-03-28 10:05
是的,就是那樣做的哈
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老師好,差旅費中的餐補沒有發票,我該直接計入差旅費,還是計入其他科目,這個餐補我們是和其他差旅費(有票)一起發放的
答: 這個餐補不用發票就可以稅前扣除
答: 你好,這個還是進入的差旅費。但是不能稅前扣除。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,差旅費的餐補需要發票嗎?老師,差旅費的餐補交通補貼需要發票嗎?
答: 不需要發票的和差旅費一起報銷就可以了。
老師,出差人員發生的餐費補貼,又沒有發票,可以直接進去差旅費嗎?
討論
老師,一般納稅人公司,員工出差餐費補貼是每日固定80元,這個是沒有發票的,那我這個80元是和差旅費一起報銷,還是單獨做到工資里,如果是和差旅費一起報銷,沒有發票,這個補貼金額能稅前扣除嗎?
老師,公司出差餐費補貼40元/天,小餐館吃飯沒有發票,填制差旅費報銷單時,直接填制補貼40元,就可以了吧,其他的按照規定填制,對吧。比如,住宿費210元,車費50元,都是有對應的發票,補貼40/天,那填差旅費報銷單,合計300元,而發票是260元,這樣可以嗎。
老師您好 公司員工出差一天補助80,這個補助跟其他費用一起計入差旅費嗎?
出差沒有車票和餐飲票報銷的,哪些公司的差旅費可以不用發票憑差旅費報銷單上的伙食補貼和交通費補貼入賬呢?還是所有公司都可以憑差旅費補貼申請單上的補貼額度入賬呢?
家權老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師
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2023-03-28 09:54
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2023-03-28 10:05